同學(xué)你好 紅沖去年的收入然后再做
老師您好,發(fā)現(xiàn)一筆去年已做無票收入但未申報的增值稅,但是今年又開票了,請問如何調(diào)整呀?
公司是小規(guī)模,去年有一筆無票收入已經(jīng)申報,但是今年又補(bǔ)開了!需要把去年的無票收入沖掉,今年重新做嗎?去年的企業(yè)所得稅需不需要調(diào)整?
老師好,去年簽合同收款的項目但沒開票,也沒做無票收入申報增值稅,今年開票的話只能算今年的收入了嘛
老師我發(fā)現(xiàn)去年一筆收入 做的有問題,但是今年我可以選擇不調(diào)整未分配利潤,直接調(diào)整當(dāng)期可以嗎,因為我我今年開了兩筆發(fā)票一正一負(fù),也算抵消了,
老師,您好!去年已做了無票收入的申報,今年又要來開發(fā)票,稅務(wù)申報怎么處理?賬務(wù)怎么處理?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時候不抵扣是選用于免稅項目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個稅?
老師,我想注冊一個運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬以下,對方廠里要的票是9個點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊公司大概能省下幾個點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項嗎
好的老師
滿意請給五星好評,謝謝
老師,我們用的用友軟件,之前做了個年結(jié),又重新開了個賬套,新賬套期初為零,怎么調(diào)整呢?
老師,我們用的用友軟件,之前做了個年結(jié),又重新開了個賬套,新賬套期初為零,怎么調(diào)整呢?
用之前的期末做新賬套的期初
老師,我不可能改期初去吧
你這個需要重新建賬錄入正確的期初數(shù)
那太麻煩了,都半年了!嗚嗚嗚
沒辦法 期初數(shù)改不了的 不能改期初數(shù)