你好,企業(yè)所得稅利潤100萬以為2.5%,100到300萬是 10% 這個需要符合一個前提條件,就是屬于企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)
小規(guī)模和一般納稅人企業(yè)所得稅稅率100萬以下2.5%,100-300萬是10%是嗎?然后超過300萬是25%?
企業(yè)所得稅利潤100萬以為2.5%,100到300萬是不是10%,超過300萬25%
老師你好,請問年盈利在100萬以內(nèi)所得稅是2.5%嗎?100萬~300萬所得稅是10%嗎?超過300萬25%嗎?
老師你好,企業(yè)所得稅,凈利潤不超過100萬是交2.5%所得稅嗎?100-300萬是10%所得稅嗎
老師 您好 新政策企業(yè)所得稅是 超過100萬在300萬以內(nèi)凈利潤*25%*20% 對嗎。 還是超過100萬(超出部分*5%+100萬*2.5%)
給工人購買雇主責任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報就行?
怎么導出上月,電子稅務局,社保系統(tǒng)人員繳納明細
年度匯算財務表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關(guān)日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關(guān)時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費不用做增值稅收入
企業(yè)為進口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務處理
不屬于的話是不是25%
你好,是的,是這樣的?