你好! 沒有影響的,不算欠稅的。
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
老師好! 請(qǐng)問建筑業(yè)發(fā)票本月已開,但是如果申請(qǐng)了外經(jīng)證,本月未及時(shí)預(yù)繳稅款 會(huì)不會(huì)有影響?那如果沒有影響,申報(bào)增值稅時(shí)需要怎么操作 需注意那些?
您好,外經(jīng)證有錯(cuò)誤需要重開,但已經(jīng)開具發(fā)票,在做反饋時(shí)填寫了已開具發(fā)票金額,但未進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào),反饋時(shí)也未填寫已預(yù)繳稅金項(xiàng),算是欠稅嗎?重新做了外經(jīng)證才做了預(yù)繳和申報(bào)
您好老師,我是一月開的發(fā)票已經(jīng)交到甲方,但是一月沒做預(yù)繳申報(bào),現(xiàn)在去預(yù)繳就是二月征期了,上海稅務(wù)局說(shuō)讓我把一月發(fā)票作廢,二月重新開,可是這樣我一月的增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅款這里要怎么填寫呢?我可不可以一月發(fā)票不變,二月做預(yù)繳不開票抵一月的開票稅金呢。
老師您好,想請(qǐng)問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎?做了之后對(duì)后期是有什么影響的?因?yàn)殚_始做外經(jīng)證的時(shí)候,是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報(bào)金額的多。
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,