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?咨詢一下老師 2020年進項稅額現(xiàn)在需轉(zhuǎn)出的會計分錄是什么?賬務上進項稅額還在借方 要如何做分錄?謝謝[抱拳][抱拳][抱拳]

2021-08-10 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 22:04

您好 請問去年進項稅額入賬的時候分錄怎么寫的 大概多少金額

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快賬用戶6287 追問 2021-08-11 07:52

借 費用或者成本 應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-08-11 07:57

請問大概多少金額

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快賬用戶6287 追問 2021-08-11 09:19

老師 是 26萬

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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:21

應交增值稅進項稅額金額是26萬?

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您好 請問去年進項稅額入賬的時候分錄怎么寫的 大概多少金額
2021-08-10
1.首先,將重復的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費用-差旅費”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
同學你好 那你得看看是對應幾月的工資呀 2.三月的稅沒報就要報三月的
2023-04-10
您好,之前沒有做進項稅額現(xiàn)在也不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,你想做話借xx負數(shù),借進項稅額調(diào)出來,之后做借xx貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-08-26
您好,會計分錄: 1. 結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2. 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-01-12
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