您好,匯算清繳需要調整,調增

老師您好,在注會財管中,如果本年的租金要在上年年末支付,那么本年租金抵稅時點是在上年年末還是本年年末?抵稅時點是按照權責發(fā)生制來確定的嗎(稅法好像不是這樣)?費用在哪年發(fā)生,就在哪年抵稅,抵稅時點與費用實際在哪年支付無關。是這樣確定嗎?怎么有人說上年交下一年的租金,那抵稅也在上一年啊,我看正保的老師的講義是錯開的,到底哪個對啊,我今年考試是按錯開做的題,如果本身就教錯了那可太無語了。
老師,這是9月抖音來客出來的賬單,抖音結算和來客開票確認的費用就是按結算時間確認,就是紅色字體,紅色后面的數(shù)字沒有算9月收入算到下個月,她們按給我們支付款確認收入,那我是不是跟她們同步,也按這個確認收入呢!就是紅色字體的,沒有染紅色算到下個月賬里,公司的都是9月到賬的收入。我們是不是也按她們的確認時間點確認收入和費用,沒有到賬的算下個月的收入和費用。
只有貨幣資金,損益類科目的核算是正確的,,往來全部都是亂的,應該怎么樣調回正確的賬?
我想問一下2020年虧損230000元,那如果2025年有盈那,可以彌補2020年的虧損?正好5年
企業(yè)穩(wěn)崗補貼的收入計入營業(yè)外收入,增值稅需要繳納嗎
老師請問受益所有人備案怎么處理嗎?
老師,我們是有限責任公司,想投資另一家公司,前他們是一人有限公司,實繳注冊資本100萬,如果我現(xiàn)在分批投資他們,累計到一百萬時候,他們去增加注冊資本為200萬,這樣可以嗎
國外給我司付咨詢服務費,國外公司是非居民企業(yè),在中國無住所。我司應該代扣代繳哪些稅?稅率?
做經營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當月1 0月變動成本額應該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
可是老師沒有回復我的疑問呀
您好。 我實在是不知道如何回復您。 您的思路有點偏
調增的話,成本增加了,那么就是所得稅需要多繳納(在沒有彌補虧損的情況下)
減少利潤不需要分紅,對企業(yè)有沒有好處。 我只能舉個例子: a每月拿10%的錢給父母。 1月賺了1萬,給1000元。 但是6月工資下降,到了5000,拿500給父母。 您覺得a開心么? 1萬變成了5千的工資
沒有可比性,因為分紅要交個稅,企業(yè)費用增加減少利潤不分紅是白條導致的,白條不做進去也是自己花了呀國家又不會補給你錢
好吧,您看待問題角度果然不一樣
看來您的財務學的,和我們角度不一樣
不是呀,這也是會計學堂老師說的,我覺得有道理呀
那您的理解是什么呢?一個問題a這樣說您覺得有理,b那么講,也是可取的,