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供應(yīng)商開錯發(fā)票,由于我方已抵扣認(rèn)證,所以開了紅字信息表過去 這個月申報增值稅,這張紅字表怎么處理?

2021-08-10 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-10 16:50

您好 填在增值稅申報表附表二 紅字信息表欄次

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快賬用戶3117 追問 2021-08-10 16:52

增值稅抵扣勾選里面,需要操作什么嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:53

增值稅抵扣勾選里面,不需要操作什么

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快賬用戶3117 追問 2021-08-10 16:54

這張票之前填寫了增值稅加計抵減10%,這次應(yīng)該調(diào)減吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:55

是的 這次應(yīng)該調(diào)減

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快賬用戶3117 追問 2021-08-10 17:47

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-10 17:47

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您好 填在增值稅申報表附表二 紅字信息表欄次
2021-08-10
你好,12月份開的紅字信息表,這個月在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
2022-01-12
同學(xué)你好 這個不能撤回,已經(jīng)開了紅字發(fā)票了
2021-08-11
您好 開具了紅字發(fā)票信息表就要填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 不等對方紅字發(fā)票哈
2024-04-03
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-07-11
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