你好 可以的。 你到時(shí)增加科目來 區(qū)分核算就行了。 可以的按你理解的賬務(wù)處理 區(qū)分部門 和項(xiàng)目來核算的
老師,我有一個(gè)問題想要請(qǐng)教你: 我們老板接手了一個(gè)公司,但是形式又不太一樣,相當(dāng)于只要了對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進(jìn)行變更法人、股東、注冊(cè)資金、經(jīng)營范圍),接手這個(gè)營業(yè)執(zhí)照之后,就開始租門店、裝修,對(duì)方公司的任何經(jīng)營業(yè)務(wù)我們都沒交接也沒管。但是那個(gè)公司(是一個(gè)火鍋店)還在開票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門店這些費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
老師,你好。假如之前做賬沒有進(jìn)行項(xiàng)目核算的,比如說,管理費(fèi)用-工資。我現(xiàn)在想分部門核算,業(yè)務(wù)員的,行政管理。然后不想修改之前的數(shù)據(jù),是不是新開一個(gè)科目。還有,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,以前的會(huì)計(jì)都是直接220101應(yīng)付賬款—某某公司。我只是想修改她之前做賬方式。
老師你好,我之前是做費(fèi)用會(huì)計(jì)的,公司會(huì)計(jì)分應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、成本和總賬。之前成本會(huì)計(jì)只有一個(gè)忙不過來,然后總賬會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)崗成本會(huì)計(jì),費(fèi)用會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)總賬會(huì)計(jì),費(fèi)用再新招一個(gè)。領(lǐng)導(dǎo)跟我說轉(zhuǎn)崗的時(shí)候,就說了一句,總賬就是審核憑證(各個(gè)崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個(gè)科目數(shù)據(jù),出報(bào)表。前總賬會(huì)計(jì)跟我沒有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問一下,總賬會(huì)計(jì)主要是做什么的,怎么做,謝謝!
老師,請(qǐng)問一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒有做過賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
我先把這個(gè)事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
還有之前的會(huì)計(jì)都是沒有做主營業(yè)務(wù)成本。其實(shí)公司因?yàn)槭盏膫€(gè)人款,且不開發(fā)票。所以,這種情況她沒有做主營業(yè)務(wù)成本的科目。但是,我能不能把工資這一塊結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢?
?你好? ?那你? ?最終要做收入? 就得結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 需要的? ?
那之前的賬就是沒有主營業(yè)務(wù)成,這該怎么辦?
?你好? ?現(xiàn)在調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)? 去調(diào)整之前分錄。 看之前怎么處理的??
好的。我看看,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你??