如果不考慮以前年度虧損30057.27*10%

稅務(wù)局查到公司18年得匯算清繳年度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額數(shù)字不一致,遇到這種情況我應(yīng)該怎么改,是需要把18年得所有財(cái)務(wù)報(bào)表都檢查一遍么?有沒(méi)有快點(diǎn)的辦法,我知道匯算清繳上的利潤(rùn)總額是對(duì)得,我怎么能快點(diǎn)改正財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,咨詢一下2019年底利潤(rùn)總額為100645.65,所得稅應(yīng)該是多少,2019年年報(bào)調(diào)增金額為6225.37,這筆分錄該怎么出,2019年利潤(rùn)表的所得稅應(yīng)該是多少呢
問(wèn)一下,我公司2018年的利潤(rùn)總額為30057.27,財(cái)務(wù)報(bào)表上的所得稅應(yīng)該是多少,怎么計(jì)算的
老師企業(yè)所得稅年報(bào)中的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額不一致我該怎么調(diào)整啊
老師,因?yàn)樽穯?wèn)得答案提交不上,所以麻煩剛剛問(wèn)得問(wèn)題問(wèn)的是所得稅季報(bào),我說(shuō)的利潤(rùn)表不是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,是每月公司外賬的利潤(rùn)表,應(yīng)該是跟申報(bào)的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)上的吧,所以總之所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額跟申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額應(yīng)該是一樣的對(duì)嗎
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來(lái)代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開(kāi)了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開(kāi)電子發(fā)票的情況說(shuō)明
跨境電商小規(guī)模公司國(guó)內(nèi)出口韓國(guó)公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開(kāi)普票. 跨月沖紅,需要對(duì)方確認(rèn)嗎?
一般納稅人必須要做賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)表里面 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)要分開(kāi)填寫(xiě)嗎?是不是只要填個(gè)人部分繳納的?
老師,我們單位的賬從代賬公司接過(guò)來(lái),那我的電子賬在代賬公司那,電子賬怎么交接過(guò)來(lái)
土地使用權(quán),用于開(kāi)發(fā)商品房,計(jì)入“開(kāi)發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷(xiāo),而是在商品房銷(xiāo)售時(shí),將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷(xiāo)售成本。 老師這句話,對(duì)嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實(shí)際是投資款,賬上掛的往來(lái),后來(lái)股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來(lái)股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來(lái),說(shuō)是實(shí)繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來(lái)里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門(mén)窗廠是老板跟弟弟一起開(kāi)的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門(mén)窗的業(yè)務(wù)都有多少錢(qián)沒(méi)收回 還有因?yàn)殚T(mén)窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門(mén)窗廠負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰


如果以前年度虧損18622.17,該怎么計(jì)算所得稅呢
30057.27-18622.17)*10% 一八年按照這個(gè)來(lái)繳納的。
18年的利潤(rùn)表上的所得稅就應(yīng)該是1143.51了喲
你好,對(duì)的是的,可以這么做的,可以這么理解的。