你好,計算機(jī)硬件設(shè)備采購和安裝的項目,屬于混合銷售,開具發(fā)票13%

老師,我們公司是主營計算機(jī)軟件開發(fā)的,現(xiàn)在有個計算機(jī)硬件設(shè)備采購和安裝的項目,設(shè)備采購我開13%稅率的發(fā)票,安裝費(fèi)可以開“計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*安裝服務(wù)費(fèi)”,稅率是9%的么?
我們是主營計算機(jī)軟件開發(fā)服務(wù)的企業(yè);接了一個硬件(大屏、會議系統(tǒng)、音響等)采購安裝的項目,我們也是外購設(shè)備并提供安裝服務(wù);打算分開開票,安裝服務(wù)我們采用簡易計稅3%可以嗎?
老師,你好!公司經(jīng)營范圍這些:制冷設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計,安裝,維護(hù)及技術(shù)的咨詢服務(wù);銷售:制冷設(shè)備。如果做一般納稅人,設(shè)備設(shè)計及維護(hù)、技術(shù)咨詢稅率都是6%,銷售設(shè)備稅率13%,設(shè)備安裝稅率是9%。之前經(jīng)營的設(shè)備銷售并幫客戶安裝,直接開13%稅率發(fā)票給客戶了,請問有什么辦法讓安裝可以開9%稅率發(fā)票?
老師,我們是主營計算機(jī)軟件開發(fā)的企業(yè),現(xiàn)在接了一個硬件(大屛、會議系統(tǒng)、音響等)采購安裝的項目,我們也是外購設(shè)備并提供安裝服務(wù)里面還包含定制化軟件開發(fā);這樣的話我們開票應(yīng)該怎么開呢?
老師,我們是主營計算機(jī)軟件開發(fā)的企業(yè),現(xiàn)在接了一個硬件(大屛、會議系統(tǒng)、音響等)采購安裝的項目,我們也是外購設(shè)備并提供安裝服務(wù)里面還包含定制化軟件開發(fā);這樣的話我們開票應(yīng)該怎么開呢?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
我和甲方的合同,把計算機(jī)采購和設(shè)備安裝分開列明也不能分開開票么?
你好,也不能分開開票