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老師啊 (24)我咋感覺那個30000應(yīng)該用3-2呢不應(yīng)該用3-3 還有那個15000咋不交稅

老師啊 (24)我咋感覺那個30000應(yīng)該用3-2呢不應(yīng)該用3-3
還有那個15000咋不交稅
老師啊 (24)我咋感覺那個30000應(yīng)該用3-2呢不應(yīng)該用3-3
還有那個15000咋不交稅
2021-08-10 07:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-10 07:39

同學(xué),你好,是收到電費(fèi)的發(fā)票,小規(guī)模收到普票,不用交增值稅的

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快賬用戶4170 追問 2021-08-10 07:40

那個30000呢咋回事

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齊紅老師 解答 2021-08-10 07:46

30000元是收入的,自己銷售的物品的肯定是需要交稅的

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快賬用戶4170 追問 2021-08-10 07:47

嗯 我指的是 稅率問題

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齊紅老師 解答 2021-08-10 07:49

小規(guī)模只有銷售使用過的固定資產(chǎn)才是減按2%,30000是銷售使用過的物品,是3%,銷售使用過的固定資產(chǎn)才是2%

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快賬用戶4170 追問 2021-08-10 08:26

em……那賣舊貨不是2么 他這不算舊貨么30000

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:10

  五、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)期間有關(guān)增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第90號)規(guī)定:“二、納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:10

使用過的固定資產(chǎn)哦

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:13

“銷售舊貨”是指經(jīng)營舊貨的乙公司銷售(別人使用過的)舊貨。

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:14

題里的小規(guī)模不是舊貨公司

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同學(xué),你好,是收到電費(fèi)的發(fā)票,小規(guī)模收到普票,不用交增值稅的
2021-08-10
你好,公司應(yīng)當(dāng)是沒有服務(wù)這類的核定,需要給大廳電話,看經(jīng)營范圍里面有無服務(wù)類的,讓給核定下稅種
2024-04-19
你好!外賬上其實也是入營業(yè)外收入了。要么就只能開紅字發(fā)票沖減了
2020-10-29
您好 把您主表跟納稅調(diào)整項目明細(xì)表截圖我看看
2022-04-27
那你需要看看是不是你入職日期填寫的幾月。
2022-04-08
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