您具體采購的什么產(chǎn)品呢?
老師,你好,問個消費稅的問題,需要交消費稅的委托加工產(chǎn)品,生產(chǎn)時繳納消費稅,那如果委托加工產(chǎn)品收回后繼續(xù)加工生產(chǎn),此時也要做應(yīng)交稅費-消費稅,繼續(xù)加工至成品,銷售環(huán)節(jié)是也要繳納消費稅嘛,消費稅只征收一次,那這整個環(huán)節(jié)是怎么算消費稅,要交幾次消費稅
老師,如果公司不生產(chǎn)應(yīng)稅消費稅,只是采購應(yīng)稅消費品,那么需要繳納 消費稅 嗎? 另外 附加稅=(當(dāng)月應(yīng)交增值稅+消費稅)* 6%,公式里的消費稅,是當(dāng)月應(yīng)交消費稅嗎?
老師消費稅納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費稅用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的不繳納消費稅,移送是繳納消費稅。連續(xù)生產(chǎn)的時候分應(yīng)稅和非應(yīng)稅消費品,應(yīng)稅和非應(yīng)稅移送時交不繳納消費稅怎么區(qū)分?
老師您好: 請教一下幾個問題 1、購進含消費稅的原料會計分錄需要借應(yīng)交稅費-消費稅嗎? 2、購進含稅消費稅原料生產(chǎn)一部分應(yīng)交消費稅產(chǎn)品和非應(yīng)交消費產(chǎn)品,抵扣不完的消費稅可以用于不含消費稅原料生產(chǎn)的應(yīng)交消費產(chǎn)品抵扣嗎?
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)本月生產(chǎn)銷售一批高檔化妝品,取得不含稅收入500,000.00元,已知高檔化妝品消費稅稅率15%。要求:計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納消費稅(1)(單選題)下列正確的是(20)A當(dāng)月應(yīng)交消費稅75000元B當(dāng)月不需要交消費稅C當(dāng)月銷售收入低于500萬元,免交消費稅D當(dāng)月應(yīng)交消費稅750000元
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
這個是應(yīng)交的增值稅
比如 進口應(yīng)稅消費品
肯定需要繳納消費稅
進口應(yīng)稅消費品繳納的消費稅,計入 核算 當(dāng)月附加稅的稅基嗎?
是的,肯定是需要計入的
進口環(huán)節(jié)消費稅應(yīng)該是按次扣繳是嗎?這部分 消費稅 也是按月統(tǒng)計是吧?需要計提嗎?
對,一般是按月統(tǒng)計和計提的
老師,我不知道哪些進口商品需要繳納 進口環(huán)節(jié)消費稅?判斷依據(jù)是什么呢?這個歸海關(guān)還是稅務(wù)局管?進口環(huán)節(jié)消費稅交給海關(guān)還是稅務(wù)局?
進口環(huán)節(jié)的消費稅是交給海關(guān)的
我通過什么來判斷進口商品是否需要繳納 進口環(huán)節(jié)消費稅 呢?
屬于消費稅征稅范圍內(nèi)進口的就需要交
老師,我想問的是,在哪里去查找 應(yīng)交應(yīng)稅消費品的 清單,以及 每種應(yīng)稅消費品 各自 對應(yīng) 的 關(guān)稅和消費稅 稅率?
這個第一你可以網(wǎng)上搜索一下,或者去海關(guān)的網(wǎng)站上找找看看
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評