您好,內(nèi)賬的話可以不計(jì)提
老師您好,單位以前是代加工廠,一般納稅人,今年初開始自己購料生產(chǎn),前二個(gè)月的購進(jìn)料也按以前的作法直接全部入制造費(fèi)用,賬上無庫存和原料,實(shí)際是一直有的,現(xiàn)在我接手,老板要求從今年開始按生產(chǎn)加工廠來計(jì)賬,但 前一季度都無入出庫記錄,無數(shù)據(jù),用料也是大體估算,生產(chǎn)上說原料占40%,其實(shí)的都是水(這是生產(chǎn)乳膠的化工廠)但每月都開了增值稅銷項(xiàng)專票,成本核算這塊我該怎么做?老板還等著出數(shù)據(jù),很著急
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒有做內(nèi)賬。那開始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎?內(nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營養(yǎng)執(zhí)照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個(gè)月份開始做內(nèi)賬?內(nèi)賬需要打印憑證嗎?內(nèi)賬會(huì)有審計(jì)審查嗎?謝謝老師
老師好,我剛接手一家小規(guī)模納稅人外賬,賬上有固定資產(chǎn)~工具、器具、家具,18年3月份購入,其中18年9月計(jì)提折舊12萬,18年12月計(jì)提折舊4萬,均沒有計(jì)提折舊的原始憑證,19年至今年三月份沒發(fā)生過業(yè)務(wù),也沒做過賬,請(qǐng)問我這個(gè)季度有業(yè)務(wù),可以繼續(xù)計(jì)提折舊嗎?需要怎么提?
老板買的一家公司,外賬是接著上年的做,現(xiàn)在內(nèi)賬是今年1月開始做,1月開始接手的,請(qǐng)問生產(chǎn)安全基金內(nèi)賬也要計(jì)提嗎?如果計(jì)提按什么數(shù)據(jù)來計(jì)提,上年度的只有外賬有數(shù)據(jù)……
老師,我運(yùn)輸有限公司今天上級(jí)部門來檢查了,要我把安全生產(chǎn)資金的提取做起來,以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù),按照百分之一點(diǎn)五平均逐月提取。財(cái)務(wù)部按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,建立臺(tái)賬,按需列支。比如23年?duì)I業(yè)收入為8696012元按百分之一點(diǎn)五提取就是130440.18元,如果我開始做24年1月份的賬,怎么具體寫分錄,怎樣做?老板說叫我做個(gè)預(yù)算?我不會(huì),老師,請(qǐng)教下
老師你好,總公司和分公司的財(cái)務(wù)處理。銷售是分公司,總公司采購,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在總公司,分公司沒有辦法進(jìn)項(xiàng)抵扣了,是不是這樣。
老師您好!小規(guī)模企業(yè)開普票稅額是直接記主營業(yè)務(wù)收入還是記增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入?
個(gè)稅所得稅匯算清繳,按月申報(bào)的時(shí)候沒有預(yù)交稅款,現(xiàn)在是這個(gè)情況,收入89540-去掉6萬-沒有附加扣除=正常就是29540*0.03=886.2元稅款,,,后邊顯示享受免申報(bào),,,我想要交這個(gè)錢都沒有選項(xiàng),,,這是什么政策?我就怕這么操作完,以后年度在找我補(bǔ)繳稅款
老師你好,我們是4s店,在商場車展,購買木地板的錢1400元怎么做賬務(wù)處理
這個(gè)報(bào)增值稅怎么跟視頻里邊講的不一樣
保潔服務(wù)外包屬于勞務(wù)派遣還是勞務(wù)分包
老師求幫助,怎么計(jì)算
食品行業(yè)一般納稅人回來稅率9%,開普票,稅率是一樣的嗎?
老師專管員要我把去年的賬都調(diào),做電梯包安裝的,因?yàn)橐?xiàng)目沒完工就得確認(rèn)設(shè)備收入,補(bǔ)企業(yè)所得稅,增值稅,印花稅,那要返回去年12月去調(diào)嗎?還是直接用以前納稅調(diào)整
公司收到一筆投資分紅怎么入賬
那關(guān)于安全的我都放主營業(yè)務(wù)成本或者是費(fèi)用里面是嗎?
您好,假如屬于費(fèi)用就放費(fèi)用
好的/:ok 謝謝老師
好的,請(qǐng)問還有什么可以幫您的
最正規(guī)的就是一套帳,假如有2套帳,是外賬來做這些
我們代收他們(車主)收入,先開票給客運(yùn)站,錢轉(zhuǎn)到我們公戶上,我們要跟(車主)結(jié)算這筆收入,要在他們的業(yè)務(wù)中扣取管理費(fèi)(我們的主營業(yè)務(wù)收入),還要扣稅,剩余的錢再另給他們,所以三月份到底對(duì)應(yīng)了哪些(車主們)的收入我不清楚,我們的稅已經(jīng)扣,他們的我不知道有沒有收,所以我就先掛其他應(yīng)收賬款-墊付稅金,這樣可以嗎?
您好,是可以的,但是建議全部整理好