你好 你們這個稅金是啥情況
老師,銷售發(fā)生的運費,我們之前的會計賬務處理做在了庫存商品的運費科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應該入成本吧,應該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運費5000元 貸:應付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運費(-5000元) 貸:應付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費用~運輸費6000元 應交稅費~進項稅額300元 貸:應付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運費會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀公司,之前是掛了5000元在應付賬款上、付了4500元,扣了500元的稅金 是否分錄是 借:應付賬款5000元 貸:銀行存款4500元 營業(yè)外收入500元? 可以掛成其他科目嗎?可以一直掛在應付賬款上嗎
19年購買膠絲材料,19年11月付給湖南中家新型墻體材料有限公司500元的訂金,收到發(fā)票是廣州油工樂建材有限公司7250元,銀行付款6000元,賬務處理 1、借:其他應收款—中家新型材料公司 500 貸:銀行存款 500 2、借:原材料 7250 貸:銀行存款 600 應付賬款 1250元 現(xiàn)在確定沒辦法收回訂金,余款也不付了,我該怎么賬務處理?還是就一直把賬掛起
購買一款軟件一共1萬元,預付了5000元,其余的款完成了整體,再付! 已經(jīng)付的5000元,怎么記賬,我公司沒有預付賬款這個科目掛在其他應收款里面可以嗎?
我家從供應商跟前采購原材料,記應付賬款,但是發(fā)現(xiàn)銀行流水上面它家給我家又轉(zhuǎn)了5萬元,現(xiàn)在掛什么科目呢?可以借應付賬款5,貸銀行存款5嗎?
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項不太理解,不是正常情況下標準差和方差的結(jié)論應該是一致的嘛 標準差通常的話最高值就是單項資產(chǎn)中標準差較高的,但是他們的最小標準差不一定是組合最低的標準差那個,因為可能會出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標準差的那個呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
娜娜老師?,實操班主任: [小程序]會計問題,極速解答! 微光: 我們單位是6個點的稅金,我收到的是3個點的稅金、但是我跟對方商量后扣了5個點的稅金,這扣除的稅金應該計入哪個科目?
就是銷售方只可以開出3個點的發(fā)票!但是我說好的是要5個點的!所有扣了這部分稅金,剩下的錢才打過去的,是真實發(fā)生的交易
你好? ?這個是額外扣除的? 沖 你們的成本金額? ?