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我們購貨需要開發(fā)票,供應商需要我們付給私戶,但是票面金額是不包含稅點的,怎么回事?那樣我這就不對了啊

2021-08-09 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-09 17:09

同學你好 意思就是稅點沒有發(fā)票 你得調(diào)增

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快賬用戶5846 追問 2021-08-09 17:11

那他是啥意思呢?開票稅點是9個點,他收我6個點。

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快賬用戶5846 追問 2021-08-09 17:13

他就是想多收我6個點的錢嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 17:21

對的 這個稅點沒有發(fā)票的意思

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快賬用戶5846 追問 2021-08-09 17:23

那就算我們談的是不含稅的價格,我們支付稅費。也應該那稅費也應該體現(xiàn)在票面啊

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齊紅老師 解答 2021-08-09 17:29

對的 但是這個需要你們協(xié)商哦

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快賬用戶5846 追問 2021-08-09 17:32

那他收我6個點的稅費,又不在票面體現(xiàn),他就是想多收我6個點的錢是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 17:40

對的 其實都要開票的 你們協(xié)商就行了

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同學你好 意思就是稅點沒有發(fā)票 你得調(diào)增
2021-08-09
理解了,你的情況是供應商要求收取10%增值稅并轉入私人賬戶,你擔心成本增加。其實,無論供應商如何收款,只要發(fā)票合規(guī),你們公司都可以按發(fā)票金額申請抵扣相應增值稅,不會額外增加成本。關鍵是要確保所有交易和付款流程合法合規(guī),避免稅務風險。
2024-09-11
同學,你好 1.應該按實際交易金額開票和公戶付款 2.私戶單獨收的稅點私下交易,不需要開在發(fā)票上
2021-08-09
你好 ;? ?那你們平常做內(nèi)賬的話 ;? 你做了稅費科目沒有 ;? ?
2021-08-17
是,發(fā)票就是供應商給我們開紅字發(fā)票,我們再給客戶開紅字發(fā)票
2020-11-27
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