同學(xué)你好 結(jié)存余額就行了
出納登記的庫存現(xiàn)金日記賬 過次頁 一般是這個月到當(dāng)前頁數(shù)寫滿了最后2行結(jié)出余額 假如這個月完了到下個月怎么辦呢
老師,出納登的日記賬怎么承前頁過次頁呢?有的說結(jié)出本頁的借貸方余額,有的說是結(jié)出當(dāng)月初至最后筆。你幫我看看這個圖對不對
銀行存款日記賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),差額剛好是余額調(diào)節(jié)表上的未達(dá)賬金額,在6月份的時候余額調(diào)節(jié)表要加上這個未達(dá)賬款才能和銀行存款對上,7月把這筆賬入賬做了為什么余額調(diào)節(jié)表還是要加上這筆余額才對得上,之前這個這個賬戶余額一直大于這個未達(dá)賬的錢所以每次調(diào)節(jié)表加上這個數(shù)字就沒管它,現(xiàn)在這個賬戶的余額都用完了就出現(xiàn)了赤字,怎么處理呀?
如果是本月的業(yè)務(wù)出納不小心把銀行回單弄丟了當(dāng)月銀行已經(jīng)有這一筆款的記錄之后填寫了銀行存款余額調(diào)節(jié)表還需要把這筆業(yè)務(wù)記錄到銀行日記賬上面嗎(或者是需要補(bǔ)到下個月的銀行日記賬嗎)
老師,我現(xiàn)在遇到這個問題怎么解決呢?因為上月銀行日記賬上的金額記錯,忽略了小點后面的數(shù)字,導(dǎo)致無法對賬,并且余額調(diào)節(jié)表的金額顯示負(fù)數(shù),該怎么辦呢。因為報表已出,不能反結(jié)賬了。
集團(tuán)審計, 不是重要組成部分,是集團(tuán)層面實施分析程序,應(yīng)當(dāng)對組成部分財務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團(tuán)層面實施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個月要注消,公司一直沒有實收資本,費用都是跟股東借的,由股東個人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細(xì)賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負(fù)數(shù)。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報關(guān)單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??