你好,開辦費(fèi),在營(yíng)業(yè)期當(dāng)月就可以分?jǐn)偂?/p>
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們酒店現(xiàn)在裝修,要5個(gè)月以后才能完工營(yíng)業(yè),這期間的裝修費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?什么時(shí)候開始攤銷?是次月還是5個(gè)月以后酒店開始營(yíng)業(yè)了再開始攤銷?
老師你好,我們籌建期間的工程裝修里含有好多實(shí)驗(yàn)設(shè)備,因?yàn)槭侨晕抑荒苁盏浇ㄖ?wù)*工程款的服務(wù)發(fā)票,所以我入不入固定資產(chǎn),那我只能入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)了,那我這里面有些設(shè)備是做實(shí)驗(yàn)用的,到時(shí)候我能攤銷到研發(fā)費(fèi)用里去嗎?
老師你好,我們籌建期間的工程裝修里含有好多實(shí)驗(yàn)設(shè)備,因?yàn)槭侨?,所以我只能收到建筑服?wù)*工程款的服務(wù)發(fā)票,所以我入不入固定資產(chǎn),那我只能入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)了,那我這里面有些設(shè)備是做實(shí)驗(yàn)用的,到時(shí)候我能攤銷到研發(fā)費(fèi)用里去嗎?能做加計(jì)扣除嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)目前籌建期,開辦費(fèi)用都入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面,可能要年底12月份才能投產(chǎn),那我什么時(shí)候開始攤銷呢?謝謝
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里了,等營(yíng)業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請(qǐng)專利,做無(wú)形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我是籌建期,所有的費(fèi)用還沒有入損益,那我這個(gè)怎么做賬?
老師,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名為B,5月20號(hào)做了一般納稅人登記,我剛接手,公司的資料里有打印出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,重新做賬的話是在A的基礎(chǔ)上做,怎么確保資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是準(zhǔn)確的,能從電子稅務(wù)局查嗎,怎么查
外貿(mào)公司國(guó)外客人收匯現(xiàn)金轉(zhuǎn)老板卡上怎么合規(guī)操作?
公司貸了款,還清后結(jié)清證明要附憑證后面嗎,一定要附的嗎
我們賣車,支付服務(wù)費(fèi)做什么分錄
老師,單位員工工傷,報(bào)社保一個(gè)金額,別的款都打款到個(gè)人了,還有個(gè)費(fèi)用說(shuō)是要公司付的,但單子對(duì)不上,那要怎么做賬?
老師 ,取得的發(fā)票類目 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓這種發(fā)票記賬的時(shí)候記庫(kù)存商品感覺不對(duì)勁啊 應(yīng)該計(jì)入什么科目呀,這個(gè)進(jìn)來(lái)之后也銷售出去了
老師你好。我們1月采購(gòu)了一批空調(diào),給了第一次金額,4月安裝完成,4月給了第二次金額。請(qǐng)問(wèn)1月和4月如何入賬。
老師,想計(jì)算租賃負(fù)債,只有一年期的租賃期,按月折算出來(lái)的每個(gè)月的現(xiàn)值合計(jì)(11809),合計(jì)不等于全年的現(xiàn)值(11650)然后利息也不對(duì),想問(wèn)下問(wèn)題出在哪里?
我們制造企業(yè)有專門負(fù)責(zé)外賬的,主要負(fù)責(zé)內(nèi)賬這塊,問(wèn)下內(nèi)賬怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我4月開出的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我這個(gè)月還能作廢重開嗎?
那是不是我們現(xiàn)在每個(gè)月的開辦費(fèi)都正常入賬,等企業(yè)開始投產(chǎn)再做攤銷?
對(duì)的,是的,是這么做的。