你好,普通發(fā)票的,直接按照500來做就可以的。
老師你好,我們公司有同事算績效,走報銷方式,他就只拿了滴滴打的發(fā)票這一種發(fā)票來報銷差不多7000塊,肯定是不行的,我想問一下怎么才能更方便,不那么麻煩的報給他?他肯定是找不出其他發(fā)票了
老師,如果是對公取現(xiàn)金給員工發(fā)工資,給員工實發(fā)10000元,個稅申報只申報5000元,那還有5000元是為了給員工避稅不申報個稅,那問題一,我取了10000元,只用掉5000元,那我還有5000元沒沖平賬目要怎么辦?問題二,這種需要員工配合做什么處理呢?問題三,這種員工的個稅可以怎么合理的避稅比較好呢?
老師,我想問下,比如他們拿來的發(fā)票是來沖抵沒有發(fā)票的支出的,今晚是510元,只要報500元,我們報銷是走銀行賬的,那還有10元怎么辦 ,怎么處理會計證
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
老師,我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼,現(xiàn)在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款,發(fā)票已經(jīng)開過來。就是假如他們訂貨10萬元,補貼款是3萬,然后他們已經(jīng)開了3萬元的推廣發(fā)票給我們,本來這3萬元要付給他們,但他們說拿來抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以,我們該怎么進行賬務(wù)處理
老師好,公司a在2025年6月30日補申報并繳納2024年房產(chǎn)稅,如何寫分錄呢?
你好老師,有項業(yè)務(wù)是這樣的,鐵塔公司用到我們廠樓頂?shù)奈恢米鳛樾盘柵_,我們每年收取了租金,這項業(yè)務(wù)應(yīng)該計入什么費用?
發(fā)票業(yè)務(wù)里面怎么查以前進項當時勾選的哪張?
甲公司給已公司的工程款用現(xiàn)金的方式給的300萬,已公司用法人的形式借給公司,哪這300萬算已公司的收入不,甲公司對公賬戶打到已公司這樣算收入請解釋一下,已公司沒有錢,用法人形式打到公司里,這樣不是借款嗎不明白
收到保險公司賠款(車輛保險),怎么入賬?
請問老師,6月份沒有費用收入,結(jié)轉(zhuǎn)不了利潤,有往來,就不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
離職人員工資提前支付沒扣個稅5365,個稅10.95又讓他退回公戶,那我計提工資的時候按照多少計提?收到退回的個稅該怎么做賬
應(yīng)聘者的車船費怎么做賬務(wù)處理?
辦公室室內(nèi)裝修,對方開票開了裝修費,沒有明細,能用嗎
個體工商戶有注冊資金嗎
那如果是專用發(fā)票呢
可是不就不符合賬實相符了么,原始憑證是510,賬做500么
你好,差額可以放到營業(yè)外收入,你之前費用多做了,這邊做營業(yè)外收入不影響的。
差額是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么,不管是專票普票都這樣?
你好,專票的可以這么做,普通發(fā)票的直接按你500的來做賬就行。
哦,原來還可以這樣,那我前面做得,差額用現(xiàn)金付訖了,只是賬上付了,實際沒付,我要轉(zhuǎn)入到營業(yè)外是吧
你好,可以這么做的。