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我們一直預收一客戶款,最近收到他給我們開了一張發(fā)票需做應付,想問應付可以轉(zhuǎn)預收嗎?

2021-08-09 09:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-09 09:59

你好 最好是用原來科目一樣的,這樣科目才好沖平

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快賬用戶1067 追問 2021-08-09 10:02

之前預收款做的科目:借:銀行存款 貸;預收賬款 收到發(fā)票做的科目:借:主營業(yè)務收入 貸:應付賬款 現(xiàn) 應付轉(zhuǎn)預收:借:應付賬款 貸:預收賬款 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 10:10

這樣處理是可以的呢?

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快賬用戶1067 追問 2021-08-09 10:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-09 10:32

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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你好 最好是用原來科目一樣的,這樣科目才好沖平
2021-08-09
你好,你把預收預付對沖一下
2020-09-04
您好, 您好,對方寫說明是同一個公司,可以轉(zhuǎn)賬
2020-12-10
可以這個可以開,可以開,
2020-12-08
同學, 你們供應商開票給你們客戶嗎? 如果是的話可以這么做。
2021-03-26
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