你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用—其他? 科目核算?
老師,您好,我們企業(yè)是購(gòu)買禮物辦的會(huì)員,開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目是其他權(quán)益性無(wú)形資產(chǎn),金額小,這個(gè)是直接計(jì)入服務(wù)費(fèi)還是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)呢
老師,我們買了20個(gè)開(kāi)業(yè)禮品,發(fā)票開(kāi)來(lái)是工藝品,金額7000多,我入固定資產(chǎn)還是辦公費(fèi)里或者其他什么科目
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,因贈(zèng)送給個(gè)人一套自行開(kāi)發(fā)的商品房(非職工),我之前問(wèn)了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈(zèng)送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈(zèng)送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
老師你好!支付窗簾,家具款,對(duì)方開(kāi)了普票,辦公紡織用品金額是41000元我是入什么科目合適?還是入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
老師您好 我們公司收到辦公用品或者運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí) 都會(huì)直接計(jì)入管理費(fèi)用等 貸方是現(xiàn)金 導(dǎo)致現(xiàn)金會(huì)變成負(fù)數(shù) 然后就用其他應(yīng)付款調(diào)整了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款金額越來(lái)越多了 我應(yīng)該怎么做能減少呀 我們沒(méi)有提現(xiàn)的業(yè)務(wù)
老師,保安公司怎樣更全面的做到與業(yè)務(wù)部門更好的融合,并且參與到公司業(yè)務(wù)中去
老師,企業(yè)審合同主要從哪些方面入手,能更好的規(guī)避下風(fēng)險(xiǎn),都涉及哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師 借 管理費(fèi)用500 貸應(yīng)付職工薪酬 我當(dāng)時(shí)記賬, 借 應(yīng)付職工薪酬450 ,貸 銀行存款-發(fā)工資,現(xiàn)在借 應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)記200,另外一個(gè)科目用什么
公司是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè),最近內(nèi)銷不好,嘗試電商,有客戶要求開(kāi)普票,請(qǐng)問(wèn)老師,可以開(kāi)票嗎?
老師,稅局刷出短期借款未交印花稅,讓補(bǔ)交。在哪操作?稅點(diǎn)多少
老師,我司注冊(cè)資本8000萬(wàn),實(shí)繳5000萬(wàn),未實(shí)繳的3000萬(wàn)章程約定需要在24年4月出資,但是到現(xiàn)在都還未出資,2016年我司向銀行貸款1個(gè)億,截至到24年4月底,我司欠銀行貸款4950萬(wàn),24年5月支付的貸款利息是21萬(wàn),要怎么計(jì)算24年5月不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的利息呢?
公司1000萬(wàn)買了,30畝地,地上有辦公樓破爛不堪,說(shuō)是贈(zèng)送的,錢主要是土地的價(jià)值,可以直接都入了無(wú)形資產(chǎn)嗎
公司工商年報(bào)怎么做,請(qǐng)老師給詳細(xì)指導(dǎo)一下
新開(kāi)業(yè)的酒店,一般納稅人,開(kāi)業(yè)前期買的布草,買的很多,但是按照房間數(shù)領(lǐng)了一部分,每個(gè)樓層布草間放了一部分,庫(kù)房也放了一部分,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?。窟€有自助餐的餐具也是領(lǐng)了一部分,一部分在倉(cāng)庫(kù),怎么賬務(wù)處理
老師,建筑業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目分包計(jì)稅抵扣賬務(wù)處理怎么做?分包預(yù)計(jì)抵扣能否分三步寫明出來(lái)