你好,在電子稅局申報(bào),一般是按季度來申報(bào)的。
請問小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),是9月申報(bào)還是十月申報(bào),附加稅和所得稅是一起報(bào)嗎?是在哪里申報(bào)呢
小規(guī)模納稅人個(gè)人所得稅在哪里申報(bào),怎么申報(bào)?每月都要申報(bào)嗎?
小規(guī)模的個(gè)人所得稅在哪里申報(bào)?怎么操作?
現(xiàn)在個(gè)稅在哪里申報(bào)?小規(guī)模納稅人也需要每月申報(bào)是把?
個(gè)稅是小規(guī)模和一般納稅人每個(gè)月都需要報(bào)的,增值稅和企稅一般納稅人每個(gè)月都要報(bào),小規(guī)模納稅人按季申報(bào)嗎?小規(guī)??刹豢梢赃x擇按月申報(bào)?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
如果是空表申報(bào),人員采集那里用管嗎?
你好,同學(xué)指的個(gè)稅嗎?
老師,是個(gè)稅
你好,零申報(bào)就不用了。
老師,企業(yè)個(gè)人所得稅增加人是要下載企業(yè)個(gè)人所得稅app嗎?
你好,是的,需要下載的。
老師,在哪里下載安全
你好,就是360安全衛(wèi)士下載就可以了。