你好對的是的,你這樣容易亂套,而且以后查賬也不方便。
現在入賬都是用的應交稅費---應交增值稅--進項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認證這個科目了么?那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應該怎樣做賬務處理?
請問,賬上的進項稅額科目和抵扣勾選的金額必須一致嗎?只抵扣不做賬,或者做賬了本月不勾選認證,可以嗎?
金稅盤當時買的時候賬上全額做了減免,但認證勾選系統(tǒng)至今還有這兩筆的進項,沒認證,一直放著,請問我下月直接勾不抵扣勾選可以嗎?
請問老師,像這樣的不能抵扣的進項發(fā)票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當普票一樣的做,不體現進項稅額嗎?反正分錄又進項稅額,也不能抵扣
發(fā)票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-待認證進項稅額嗎?
我方代收代付,收到錢,掛其他應付款需要付出去,但是對方不要,那我在賬上怎么把這筆往來平掉
代采剩下的差價才是我們的真正收入,那就是還是錢全部進到品牌公司,然后再將設備款打入供應鏈公司去進行代采對吧, 資金由品牌公司收取,扣除服務費后將款再打到對應的業(yè)務公司,業(yè)務公司完成業(yè)務后的余款作為收入。 收入分紅時將款轉入管理公司,這樣可以嗎?
老師,購買自行車是開普票還是專票
水稻烘干在開具發(fā)票時應該選什么商品編碼?
這個銷售額本年累計數我要跟金蝶里面的哪一個核對數據,增值稅申報表里面本年累計是否含稅
內賬會計和外賬會計的區(qū)別是什么?
老師好,請問這張發(fā)票可以作為原始憑證使用嗎
老師我想問一下員工9月份已經離職了,十月份社保基數調整要補1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補交嗎
老師,我們和一個影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務人是乙方公司不是我們吧
請問老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額
就是說這樣是可以的。但是因為容易亂套,所以會計做賬的時候傾向于當月進項等于當月抵扣?
不是的,是你勾選了之后做進項,沒有勾選的,可以做到,待認證科目里面,你申報的和你賬上的得是一致。
那我上月進項做了,但是沒有勾選,現在賬上還是有這張票。怎么辦呢。
分錄修改一下,把你的進項改成應交稅費待認證。