你好,公司是一般納稅人,收到的增值稅專用發(fā)票是可以正常進(jìn)行抵扣的。
老師,你好。我們生產(chǎn)出口企業(yè),抵扣的進(jìn)項(xiàng)是要對應(yīng)生產(chǎn)貨物的原材料才能抵扣嗎?發(fā)生的運(yùn)費(fèi)和購買公司裝修材料取得的專票是否可以抵扣呢?
老師,您好,公司是銷售手機(jī)電子產(chǎn)品類的,店面裝修和購買材料,租店面開的專票可以抵扣嗎
你好 老師 我們公司租的廠房 出租房呢因?yàn)橹胺慨a(chǎn)稅沒有交 后面也不能給我們開租金發(fā)票 打算開加工票 這樣的話 我們要是購買裝修材料(鋼之類等)可以用嗎?
老師,這些是不是都是可以抵扣專票的呢:會(huì)議費(fèi)、酒店住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公品、低耗和電子耗材、勞保用品、廣告費(fèi)、修理費(fèi)、裝修費(fèi)、租賃費(fèi)、水電費(fèi)(得去電網(wǎng)和自來水公司換專票)
老師好,塑膠公司經(jīng)營范圍里面有涵蓋電子產(chǎn)品和日用百貨,那購買進(jìn)來的電話手表、情侶手表、酒以及化妝品的專票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以正常抵扣嗎?
老師,您好,想請教您,現(xiàn)在這家公司在2021年做一筆費(fèi)用,然后當(dāng)月沒有認(rèn)證,借方做的待抵扣,然后截止到現(xiàn)在待抵扣一直有余額,但是勾選平臺(tái)是沒有發(fā)票可以認(rèn)證的,剛才查到在2021年時(shí)對方已經(jīng)就把發(fā)票沖紅了,那現(xiàn)在要去沖借方待抵扣余額要怎么做分錄呢
老師好。我們公司是做電車的車架的。工序有兩道,既二階,那怎么計(jì)算成本呢?第一道是把管切成需要的尺寸,鋼板做成需要的形狀。二道工序是焊接!這樣是分開來計(jì)算,一階計(jì)算一階的,二階計(jì)算二階的,各歸各的嗎?
您好,老師,請問一下,固定資產(chǎn)報(bào)廢允許在稅前扣除的情形有哪些?不允許稅前扣除的有哪些?是否需要向稅務(wù)局專項(xiàng)申報(bào),謝謝
為什么外購時(shí)不用考慮送貨期間的消耗量
老師,匯總增值稅納稅,各子公司是獨(dú)立法人,這樣,可以匯總納稅嗎
小規(guī)模寵物店,人員工資能直接做,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?還是要做借:勞務(wù)成本?
請問,現(xiàn)在2025年要確認(rèn)2023年的收入和成本,應(yīng)該怎么做?分錄怎么寫,
一個(gè)公司甲銀行開基本戶,乙銀行開一般戶,對公司有什么影響嗎?
攝影服務(wù)開票分類編碼選什么?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
老師,那房租和裝修費(fèi)?可以一次抵扣嗎
你好,同學(xué),可以一次性抵扣
謝謝老師
同學(xué)您好,不用客氣