尊敬的學(xué)員,您好。 第三題屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),甲公司應(yīng)該按照全額250萬元計(jì)提壞賬,但甲公司2019年末按照125萬計(jì)提壞賬,所以應(yīng)該補(bǔ)提125萬壞賬,進(jìn)而需要補(bǔ)充125萬壞賬對應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)哈。
老師,這個(gè)題轉(zhuǎn)回計(jì)提的攤銷,應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該增加在貸方嗎,答案怎么在借方,遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回在貸方,答案怎么是遞延所得稅負(fù)債在貸方?
老師你好辛苦你了!老師第三題應(yīng)該是沖回遞延所得稅資產(chǎn)31.25,遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該是在貸方啊,怎么理解?謝謝老師
老師,這題分錄不是應(yīng)該是貸方:遞延所得稅負(fù)債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目了? 去年少交了25 萬所得稅,今年應(yīng)該用遞延所得稅負(fù)債 這個(gè)科目呀?
老師所得稅那章,2018年有一個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)原因是18年計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 然后2019年存貨賣出去了應(yīng)該怎么處理這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)?分錄是什么?謝謝老師感謝感謝
你好,老師這題為什么沒加遞延 所得稅費(fèi)用不是等于當(dāng)期應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)責(zé)-遞延所得稅資產(chǎn)嗎
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個(gè)月利息是多少?總利息是多少?等額本息計(jì)算方式算下,等額本金計(jì)算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),怎么做賬
老師請問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè),給對方開發(fā)票的時(shí)候加工工費(fèi)按照13個(gè)點(diǎn)開出去,但是加工費(fèi)包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)問題該怎么解決?
不買社保很嚴(yán)重嗎,員工不想買,公司強(qiáng)制要求買
老師你好,我剛接手一個(gè)個(gè)體工商戶會計(jì),需要報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅,平時(shí)不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來申報(bào),6月30日年報(bào)也同樣的問題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預(yù)繳、匯算清繳年報(bào)中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務(wù)局上個(gè)稅申報(bào)人數(shù)一致?
把勞務(wù)費(fèi)(管理費(fèi) 勞務(wù)派遣人員工資)支付給勞務(wù)公司,那么取得發(fā)票勞務(wù)費(fèi)我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費(fèi)按5%,是按營業(yè)收入的5%扣除還是按,開進(jìn)來的發(fā)票的5%扣除呢
這個(gè)30萬內(nèi)免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個(gè)季度要不要交增值稅