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老師,那個未決訴訟您看下分錄是這么做嗎

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2021-08-06 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-06 18:59

那你后面的處理是沒問題的呀,你首先是把之前勸的遞延所得稅給抵消掉了,然后再次減少了當期的應交所得稅。

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快賬用戶5279 追問 2021-08-06 19:00

老師,您看看數(shù)都算對了嗎,因為這里是賠付的少于計提的,書中例題是賠付大于計提的呢

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齊紅老師 解答 2021-08-06 19:01

沒問題,你之前是按照520確認的預計負債,但后面實際只需要支付500,另外的20你用了那個以前年度損益調(diào)整沒問題。

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快賬用戶5279 追問 2021-08-06 19:02

應交稅費呢,老師,我是用的500計算的

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齊紅老師 解答 2021-08-06 19:03

沒問題啊,因為你應交稅費,他本身稅法上認可的就只有500的部分,他不是認可520。

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快賬用戶5279 追問 2021-08-06 19:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-06 19:04

不客氣,祝你學習愉快。

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那你后面的處理是沒問題的呀,你首先是把之前勸的遞延所得稅給抵消掉了,然后再次減少了當期的應交所得稅。
2021-08-06
您好,預計負債沖回,按判決后金額確認其他應付款。若涉及遞延所得稅資產(chǎn),則需要對應調(diào)整(沖回)
2020-09-05
你好,這個是質(zhì)量索賠的嗎?
2024-01-04
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2021-08-25
您好,那你們就是 借 管理費用——訴訟費? 營業(yè)外支出——賠償金? 貸 銀行存款
2023-07-13
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