你好,記錄今年的話是存在查賬風(fēng)險的
老師好! 調(diào)整往年的賬,調(diào)整金額占去年利潤總額的四分之一左右,這種調(diào)整,能不能不用通過“以前年度損益調(diào)整”科目,直接進今年的費用?
老師好! 調(diào)整往年的損益,一般通過“以前年度損益調(diào)整”科目,如果金額不大的話,可以直接調(diào)整當年損益。 這個是稅法還是會計準則要求?
老師,涉及到調(diào)整以前年度的,可以不用以前年度損益調(diào)整科目,直接計入未分配利潤科目嗎?
老師你好,就是之前沒有掛賬的往來科目用利潤分配來調(diào)整,費用科目用以前年度損益調(diào)整,這樣對嗎
老師你好,就是之前沒有掛賬的往來科目用利潤分配來調(diào)整,費用科目用以前年度損益調(diào)整,這樣對嗎
老師,餐飲公司成本核算步驟是什么樣的
工資沒報個稅的人是指每個月沒有報給稅務(wù)局的工資表里沒有的人么
如果這個企業(yè)是房產(chǎn)開發(fā)商,沙子水泥是計入原材料還是工程物資,在建的房子計入在建工程?
老師請問個體戶申報工商年報和企業(yè)申報工商年報一樣嗎
老師 用排除法我可以理解這道題 但是單選的話我不理解,麻煩解析下
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
這種風(fēng)險,具體是什么。 有什么影響?
你好,你是調(diào)增還是調(diào)減?會對企業(yè)的企業(yè)所得稅產(chǎn)生影響。
總體是調(diào)增,需要補交企業(yè)所得稅。 就是覺得用了“以前年度損益調(diào)整”,影響去年利潤,去大廳調(diào)整申報表麻煩。 所以,想調(diào)成今年的費用??墒墙痤~又太大了
你好,按著規(guī)定的話,應(yīng)該是調(diào)整去年的。
如果不按規(guī)定,有風(fēng)險嗎?
你好,是存在風(fēng)險的,因為你調(diào)整去年和調(diào)整今年補交的企業(yè)所得稅是不一樣的。
不一樣?怎么說? 不是也是應(yīng)納稅所得額乘以稅率嗎
你好,你去年的應(yīng)當說是所得額是多少,今年的應(yīng)納稅所得額是多少?肯定不一樣。
我還是不太明白,比如說,應(yīng)調(diào)增利潤8萬,稅率是25%,調(diào)整去年應(yīng)交稅多少?今年又是多少?
你好,調(diào)整完后要和你去年原有的利潤加在一起計算。
舉個例子,20年利潤50萬,21年利潤40萬,稅率一樣。需要調(diào)增8萬,放在20和21,最終兩年合計繳納的稅額不是一樣嗎? 如圖所示
調(diào)整到20年的話,就是20年的利潤加著8萬。也就是按58萬計算企業(yè)所得稅。
最終要補兩萬塊錢的稅,從這個角度來說,只要我補稅了,哪一年補不也是一樣的嗎?
你好,但是二一年的話就是48萬計算企業(yè)所得稅。這里會有差的。
這里的差,只是把20年應(yīng)交的2萬元稅款,放到21年來繳納。從企業(yè)實際支出金額的角度,2萬元支出,不管放到哪一年,都是一樣的,是吧?
您好,不是的58萬繳納的稅金和48萬繳納的稅金一樣嗎?
單個年份來說,不一樣。 可是兩年來說,加起來不都是98萬嗎?48+50或者40+58。都是98萬
你好,企業(yè)所得稅是按年算的。
如果按你的說法,21年如果你們虧損了,兩年加起來算你還需要退稅嗎?