你好? ? 你就整理好 期末數(shù)據來建賬。? ?比如你 8月建賬。 你用 7月末所有科目余額來建賬處理??
請問老師,往來款怎么做會計分錄? 我先說一下情況,我們有兩個股東的公司沒有業(yè)務了,現(xiàn)在賬是移過來給我學著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費。A公司就給B公司轉了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉300給B:借:其他應收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應付款300 請問是這樣嗎?
老師,我前期給企業(yè)做的流水賬,現(xiàn)在做軟件帳怎么做?一個賬戶走流水,六家公司的賬要怎么做。老師都說要走公司之間的往來帳,我這個公司增加一筆錢再借給其他五家公司嗎?其他五家公司先增加現(xiàn)金或銀行存寬,再往外花嗎?
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務只給我當年的財務報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數(shù)據,往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經銷戶了。
老師,你好,我剛入職一家運輸公司做內賬會計,一般納稅人。他們是合伙企業(yè),其中一個老板做出納,實際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應付款,使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證,認為是出納從私賬里轉錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應該是借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
老師好,我們公司借給別的公司一筆人民幣費用30萬,我做賬借其他應收款,貸銀行存款,現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費用70萬,對方公司說之前的借款30萬就抵扣了,我們再直接付40萬就行,可以這樣嗎?怎么做賬呢
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產,我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據要重填