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請問老師,出口退稅,出口抵扣了內(nèi)銷應繳增值稅后,還要退稅,怎么做分錄?

2021-08-06 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-06 11:41

同學你好 啥意思出口抵扣內(nèi)銷?

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快賬用戶9214 追問 2021-08-06 11:42

出口退稅,怎么做分錄?是這樣嗎

出口退稅,怎么做分錄?是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-06 11:59

嗯 這樣做就可以的

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快賬用戶9214 追問 2021-08-06 14:18

老師,請看圖片,具體是不是這樣做?例如:我當月內(nèi)銷+出口,按照稅負率計算,應繳納稅金是34812.01,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額是5萬元,那么退稅是15187.99元?分錄:借:其他應收款—應收出口退稅15187.99 應交稅費—應交增值稅—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額50000 貸:應交稅費—應交增值稅—出口退稅34812.01元

老師,請看圖片,具體是不是這樣做?例如:我當月內(nèi)銷+出口,按照稅負率計算,應繳納稅金是34812.01,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額是5萬元,那么退稅是15187.99元?分錄:借:其他應收款—應收出口退稅15187.99   應交稅費—應交增值稅—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額50000    貸:應交稅費—應交增值稅—出口退稅34812.01元
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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:26

對的 你的分錄正確

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快賬用戶9214 追問 2021-08-06 14:27

老師,現(xiàn)在這5萬還叫做免抵額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:35

抵減了就不叫了哦

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快賬用戶9214 追問 2021-08-06 14:36

如果說,不退稅,抵減之后,還要再交點稅,這樣,這50000元就叫做抵減額是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:43

對的 是這個意思的哦

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快賬用戶9214 追問 2021-08-06 14:45

那現(xiàn)在有退稅了,這50000元叫什么?叫出口退稅額?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:53

嗯 就是出口退稅額

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快賬用戶9214 追問 2021-08-06 15:02

那比如在6月份,5萬元做了免抵額,我在7月份申報增值稅附加稅時,附加稅計稅依據(jù)=本月實際繳納增值稅+上月免抵額; 但是6月份由于進項比較多,開票少,就產(chǎn)生了退稅,那我在7月份申報退稅時,申報附加稅時,還要加6月份這5萬(出口退稅額)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:07

對的 是這樣操作的哦

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快賬用戶9214 追問 2021-08-06 15:09

那這5萬元是不是也叫免抵退稅額?

那這5萬元是不是也叫免抵退稅額?
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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:15

對的 這個也叫免抵退稅額

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快賬用戶9214 追問 2021-08-06 15:24

老師,有退稅和只做免抵,在出口退稅申報系統(tǒng)里,申報步驟方式都是一樣的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:32

對的 這個是一樣的哦?

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快賬用戶9214 追問 2021-08-06 15:41

非常感謝,樸老師非常專業(yè),而且很耐心!

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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:48

滿意請給五星好評,謝謝

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