同學(xué)你好 啥意思出口抵扣內(nèi)銷?
請(qǐng)問老師,出口退稅,出口抵扣了內(nèi)銷應(yīng)繳增值稅后,還要退稅,怎么做分錄?
老師你好,請(qǐng)問一下這個(gè)借方增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:有其他收款-出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這個(gè)借方的出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
出口退稅抵減內(nèi)銷,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷應(yīng)納稅部分 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 出口退稅,借:其他應(yīng)收款 待:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 這兩個(gè)分錄能不能解釋下。 還有一個(gè)疑問:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減 內(nèi)銷應(yīng)納稅部分,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 ,這兩個(gè)科目年底一直掛著余額,不處理有沒有關(guān)系
請(qǐng)問老師出口退稅采購專票是不是認(rèn)證后即便退稅不成功也不能再出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)行抵扣了?出口貨物沒交增值稅,若轉(zhuǎn)內(nèi)銷要繳稅
老師,生產(chǎn)型企業(yè),做自營出口,有內(nèi)銷,也有外銷,內(nèi)銷部分的增值稅已經(jīng)抵扣完了,出口部分還沒有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在需要做申請(qǐng)退稅,是不是需要拿到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能申請(qǐng)退稅?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷售,外購的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請(qǐng),經(jīng)營范圍沒有的可以開嗎
出口退稅,怎么做分錄?是這樣嗎
嗯 這樣做就可以的
老師,請(qǐng)看圖片,具體是不是這樣做?例如:我當(dāng)月內(nèi)銷+出口,按照稅負(fù)率計(jì)算,應(yīng)繳納稅金是34812.01,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是5萬元,那么退稅是15187.99元?分錄:借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅15187.99 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅34812.01元
對(duì)的 你的分錄正確
老師,現(xiàn)在這5萬還叫做免抵額嗎?
抵減了就不叫了哦
如果說,不退稅,抵減之后,還要再交點(diǎn)稅,這樣,這50000元就叫做抵減額是嗎?
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦
那現(xiàn)在有退稅了,這50000元叫什么?叫出口退稅額?
嗯 就是出口退稅額
那比如在6月份,5萬元做了免抵額,我在7月份申報(bào)增值稅附加稅時(shí),附加稅計(jì)稅依據(jù)=本月實(shí)際繳納增值稅+上月免抵額; 但是6月份由于進(jìn)項(xiàng)比較多,開票少,就產(chǎn)生了退稅,那我在7月份申報(bào)退稅時(shí),申報(bào)附加稅時(shí),還要加6月份這5萬(出口退稅額)嗎?
對(duì)的 是這樣操作的哦
那這5萬元是不是也叫免抵退稅額?
對(duì)的 這個(gè)也叫免抵退稅額
老師,有退稅和只做免抵,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,申報(bào)步驟方式都是一樣的,是嗎?
對(duì)的 這個(gè)是一樣的哦?
非常感謝,樸老師非常專業(yè),而且很耐心!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝