出口退稅采購(gòu)專票認(rèn)證后,即使退稅不成功,通常仍可用于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣。但具體操作需遵循當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定。出口未交增值稅的貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷時(shí),確實(shí)需補(bǔ)繳相應(yīng)增值稅。建議查詢最新稅務(wù)政策或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問。
老師你好,我有個(gè)疑惑想請(qǐng)教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷,進(jìn)項(xiàng)有勾選認(rèn)證抵扣,銷項(xiàng)銷項(xiàng)沒有交附加稅沒有交。申請(qǐng)退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請(qǐng)退出口增值稅,附加稅出口不退進(jìn)口不征。進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國(guó)國(guó)內(nèi),按照進(jìn)口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來(lái)的那張進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了如果不辦理退稅確認(rèn)出口貨物收入時(shí)可以做免稅收入么還是算作內(nèi)銷繳納增值稅
全出口外貿(mào)公司,無(wú)進(jìn)口業(yè)務(wù),1問:進(jìn)項(xiàng)稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報(bào)表怎么填?2問:國(guó)內(nèi)運(yùn)輸專票不能抵扣?是先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師,我想問下,出口貨物,但不退稅,是按照內(nèi)銷處理申報(bào)增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)后繳納增值稅嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
需要補(bǔ)繳的稅肯定是大于能抵扣的稅,有出口服務(wù)金額不退稅的。這樣轉(zhuǎn)內(nèi)銷就不劃算,只能放棄轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣,退稅失敗也只能這樣了吧
如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷的稅額大于能抵扣的稅額,并且出口服務(wù)金額無(wú)法退稅,那么轉(zhuǎn)內(nèi)銷確實(shí)可能不劃算。在這種情況下,可能需要重新評(píng)估業(yè)務(wù)策略,考慮是否繼續(xù)轉(zhuǎn)內(nèi)銷,或者調(diào)整其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以優(yōu)化稅務(wù)成本。建議詳細(xì)分析財(cái)務(wù)狀況,并咨詢稅務(wù)專家獲取專業(yè)建議。