同學你好,將您方開的紅字發(fā)票給對方;
老師,我們銷售的東西,對方抵扣了,他們紅字沖紅表開出來了,我們這邊需要怎么開紅字發(fā)票啊
老師,供應(yīng)商6月份給我們開的專票地址不對,7月份我們這邊審核出來,我讓他們重新開具,需要我們這邊申請紅字嗎?
紅字發(fā)票,普票,我們這邊開出來了,他們把發(fā)票聯(lián)給我們了,我們這邊開出來,需要給他們什么憑據(jù)
您好老師,服務(wù)方給我們開服務(wù)費發(fā)票,費用多開了,現(xiàn)在需要我們反向開給他們發(fā)票,這個要怎么開?我們這邊開紅字發(fā)票嗎?
老師, 我們是一般納稅人,前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款,后面他們又不需要貨物了!過了兩個月 又把發(fā)票給我們開回來了,開回來的發(fā)票 我們抵扣了進項 這個賬怎么做賬才對呢?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
全部聯(lián)次都要給嗎
同學你好,將發(fā)票聯(lián)給對方;