你好 你再去開票系統(tǒng)核對(duì)下 有作廢或者紅蟲的嗎
報(bào)稅時(shí)顯示 當(dāng)期開具專用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)與 開具增值稅專用發(fā)票銷售額不一致,相差72442元,這個(gè)是什么原因呢
顯示:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表顯示本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)為*2%。這是什么意思
1 票表 增值稅專用發(fā)票銷售額比對(duì)規(guī)則 強(qiáng)制 ?不通過 當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的專用發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計(jì)-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
老師,個(gè)體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發(fā)票18780,在增值稅申報(bào)時(shí)怎么填寫申報(bào)表
報(bào)增值稅時(shí)顯示當(dāng)期開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬,辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬,那5萬做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個(gè)停車費(fèi)發(fā)票開的都對(duì)嗎,都是我們的銷售來報(bào)銷的停車費(fèi)
老師,公司銷售已離職3個(gè)月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),要以什么形式補(bǔ)發(fā)?
有的,上個(gè)月開了紅沖,合計(jì)金的,跟這個(gè)相差金額一樣的
看下系統(tǒng)的問題你自己能修改申報(bào)表不