同學(xué)你好,加計10%在交稅時計入其他收益或營業(yè)外收入; 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益或營業(yè)外收入
我們企業(yè)享受技術(shù)服務(wù),增值稅加計抵減10%政策。技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占全部銷售額的50%才可以享受加計抵減。7月發(fā)生了一筆銷售貨物的業(yè)務(wù),導(dǎo)致2020技術(shù)服務(wù)的占比是42%,請問7月報稅還可以享受加計抵減政策嗎?技術(shù)服務(wù)和全部銷售額的占比,是按去年的計算,還是按今年的。不太懂這個占比的銷售額是怎么計算。
老師我們是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),可以享受進(jìn)項(xiàng)加計抵減10%的會計分錄怎么寫
老師,你好,我們是一般納稅人,我們收到的電子專票,一個點(diǎn)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以享受我們的加計扣除10%嗎?我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),是技術(shù)服務(wù)行業(yè)的,正常的專票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng),也可以享受加計扣除的呢
老師您好!我們是從事跟品牌方合作提供騎行服務(wù)企業(yè),開出的發(fā)票是技術(shù)服務(wù),可以享受加計抵減的政策么?
老師 您好 我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 可以享受進(jìn)項(xiàng)稅 加計抵減5% 比如8月銷項(xiàng)稅1000 進(jìn)項(xiàng)稅500 進(jìn)項(xiàng)稅加計5% 進(jìn)項(xiàng)稅加計5%金額25 的會計分錄怎么做呢 謝謝
老師就是2021年購買設(shè)備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補(bǔ)記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個月個稅我還得給他申報對吧
我0申報了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報怎么申報求講解謝謝
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
計提加計抵減10%的分錄是什么
同學(xué)你好, 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益或營業(yè)外收入——這個就是加計抵減的部分;不做單獨(dú)的分錄