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三個事業(yè)單位合并了,然后1-4月的績效工資怎么轉過來呀!6月發(fā)放績效工資后,績效工資在借方有余額了。怎么出來呀!

2021-08-05 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 11:04

那事業(yè)單位合并,你那個殯葬的這一方直接是將并過來的資產負債凈資產的余額直接增加就可以了。

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齊紅老師 解答 2021-08-05 11:05

借資產 貸,負債類 凈資產類

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快賬用戶2130 追問 2021-08-05 11:44

可以說的具體一點嗎?

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快賬用戶2130 追問 2021-08-05 11:46

資產里的那個類呀!

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齊紅老師 解答 2021-08-05 13:11

看一下你并過來的單位,他哪些資產有余額,你直接就用對應的科目并過來就可以了。

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齊紅老師 解答 2021-08-05 13:11

你定的話,對方是所有的那個科目余額全部拿到你這邊來呀,你看哪些有余額直接并過來。

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快賬用戶2130 追問 2021-08-05 13:14

借方無償調撥資產貸方績效工資。借方銀行,貸方事業(yè)收入。這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 13:17

不是的,就比方說你合并的那個子公司,他至少有一些科目余額負債和凈資產,都有一些科目余額,對不對?你現(xiàn)在并賬是把他們全部并過來,不是放到收入。就把他們所有的科目直接轉過來就可以了。

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那事業(yè)單位合并,你那個殯葬的這一方直接是將并過來的資產負債凈資產的余額直接增加就可以了。
2021-08-05
你好同學。一般是這樣的,10月的工資,11月發(fā)放,12月報稅
2020-12-31
同學,你好。 借:管理費用(或者銷售費用、成本之類的,具體入什么要看這個人從事什么工作)? ? 4500 貸:應付職工薪酬--應付工資? ? ?4500 借:應付職工薪酬--應付工資? ? ?4500 貸:其他應付款(代扣社保)? ? 1931.2 ? ? ? ?其他應付款(暫扣績效)? ? 500 ? ? ? 銀行存款? ? ? 2068.8? ?
2021-03-10
1.根據一般的稅法規(guī)定,發(fā)票只限于用票單位和個人自己填開使用,不得轉借、轉讓。因此,如果您公司具有開具增值稅發(fā)票的資格,并且該員工的工資確實需要從對方單位結算,那么您公司是有權限開具發(fā)票的。但需要注意的是,發(fā)票的內容應當真實反映交易情況。在您的情況下,發(fā)票內容開為“現(xiàn)代服務-借用人員工資”需要確保這確實反映了您公司與對方單位之間的實際交易情況。另外,關于稅率6%的問題,需要確認您公司是否適用于該稅率。一般來說,增值稅稅率由稅務部門根據行業(yè)、服務類型等因素確定,因此您需要核實您公司是否屬于適用6%稅率的行業(yè)范圍。 2.發(fā)票開出后的做賬:當您公司開出發(fā)票后,需要按照正常的會計處理程序進行記賬。具體而言,您需要將這筆收入計入公司的營業(yè)收入賬戶,并將相應的稅額計入應交稅費賬戶。同時,由于這筆收入實際上是對員工工資的結算,您還需要在員工工資賬戶中進行相應的處理,即將收到的款項用于支付該員工的工資。 3.成本結轉:成本結轉是會計中的一個重要環(huán)節(jié),它涉及到將成本從生產成本或勞務成本等賬戶中轉移到庫存商品、銷售成本等賬戶中。在您的情況下,由于涉及到員工工資的結算,成本結轉主要涉及到勞務成本的結轉。您需要將該員工的工資成本從勞務成本賬戶中轉移到銷售成本或相關費用賬戶中。借銷售費用等科目貸應付職工薪酬需要注意的是,成本結轉的方法有多種,如先進先出法、后進先出法、加權平均法等。您需要根據公司的實際情況和會計政策選擇合適的成本結轉方法。
2024-05-14
你好,學員, 借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交個人所得稅 借應付職工薪酬 貸其他因付款-社保
2022-12-06
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