同學(xué)你好,如果是出口發(fā)票,開(kāi)具的稅率是零稅率。
我這邊是出口外貿(mào)企業(yè),已經(jīng)收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 現(xiàn)在想開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng) 是出口的 是不是稅率顯示0
我們企業(yè)是生產(chǎn)型企業(yè)有出口業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)票被抵銷(xiāo)掉,出口國(guó)外開(kāi)的是0稅率的票。出口開(kāi)的0稅率的金額需要*0.13*0.12繳納附加稅嗎
我們是外貿(mào)出口企業(yè),在八月份開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),但是在八月時(shí)候沒(méi)有勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng),但是已經(jīng)把銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)了,在現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表怎么申報(bào)
商貿(mào)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)出口,為什么是免稅不退稅?是要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票給外貿(mào)企業(yè)的對(duì)吧?稅率是免稅還是0%?這批貨當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表 有進(jìn)項(xiàng)票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表這邊沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)是怎么回事 而且我的退稅額為0
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒(méi)發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來(lái)的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話(huà)如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類(lèi),客戶(hù)是醫(yī)院的專(zhuān)家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(xiāo)(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話(huà),我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專(zhuān)家們組織線(xiàn)下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以正常認(rèn)證抵扣的是嗎
同學(xué)你好,如果是出口退稅企業(yè),那進(jìn)項(xiàng)票是可以正常認(rèn)證的。
是先報(bào)關(guān)然后在開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)呢 還是怎么個(gè)順序
同學(xué),正確的順序應(yīng)該是先報(bào)關(guān)后開(kāi)具出口發(fā)票認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅票可以同時(shí)進(jìn)行。
同學(xué),正確的順序應(yīng)該是先報(bào)關(guān),后開(kāi)具出口發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票可以同時(shí)進(jìn)行。
我這邊先把進(jìn)項(xiàng)開(kāi)好了 然后就直接可以出口報(bào)關(guān)了是嗎 拿到報(bào)關(guān)單之后就可以開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)了是嗎
同學(xué),你們是外貿(mào)型企業(yè),首先得取得成本進(jìn)項(xiàng)稅票。
然后申報(bào)出口報(bào)關(guān)單,接著根據(jù)出口報(bào)關(guān)單開(kāi)具出口發(fā)票。
進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證可以同時(shí)進(jìn)行。
進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)取得了 那就報(bào)關(guān)然后開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)就行是嗎
申報(bào)出口報(bào)關(guān)單在哪里申報(bào)
是的,同學(xué)是這個(gè)順序。取得了進(jìn)項(xiàng),然后報(bào)關(guān),接著是開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)。
報(bào)關(guān)是直接去海關(guān)告訴他們這個(gè)貨物我要出口是嗎
同學(xué),不是的,你得首先開(kāi)通網(wǎng)上電子口岸。
從那里邊報(bào)關(guān)嗎 報(bào)關(guān)單也是從那里邊開(kāi)具嗎
同學(xué)需要從電子海關(guān)先預(yù)申報(bào),然后再到當(dāng)?shù)睾jP(guān)那里報(bào)關(guān)。