同學(xué)你好 那就直接做無票收入
有個客戶私賬匯款轉(zhuǎn)到我們公戶了,請問會計(jì)分錄怎么做?我們有收入了但是這筆收入確不用開票,小規(guī)模納稅人。
老師好,請問小規(guī)模納稅人收到客戶打的咨詢費(fèi)并向其開具了普票,如何做賬?
老師好,請問小規(guī)模納稅人收到客戶打款,但是客戶并沒有開發(fā)票(預(yù)計(jì)后期也不會開票)應(yīng)該怎么做賬呢?
公司是小規(guī)模納稅人,開的增值稅普通發(fā)票給客戶,但是如果款打給股東個人賬上了,應(yīng)收賬款怎么銷呢
請問老師,公司是汽車修理廠,辦了一個小規(guī)模,一個一般納稅人,兩個公司,大部分客戶修車時把款打到小規(guī)模公司公戶上,但有的客戶在修車時會把維修款打到一般納稅人的公戶,我在做小規(guī)模這個公司的賬時,遇到這樣打到一般人的銷售單,做賬時是應(yīng)該把它算做小規(guī)模公司里做,還是分開做,還是合并在一起做?應(yīng)該怎么處理呢
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計(jì)的會計(jì)分錄,有全的最好
老師 個稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
那這種情況,分錄應(yīng)該怎么寫呢
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入