用對方開出去的銷項金額減去你們單位開出去的發(fā)票的稅額,你算一下差額是多少?這個就是需要補的增值稅。 附加稅就等于增值稅乘以12%。
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,因為合同需要,我們找了一個一般納稅人的公司開了專票給客戶,我們也會開總金額一樣的專票給這個一般納稅人公司,那我們還需要補對方差價?這個差價有哪幾塊啊老師
我公司給甲方客戶供了一些貨品,甲方需要我公司開具專票,小規(guī)模的專票1%和一般納稅人的13%的專票都可以,但是供貨方給我們開進來的是13%的專票,那我們給甲方開出去是用哪個合適呢?是用小規(guī)模公司合適還是一般納稅人公司合適呢?
我們是一般納稅人,對方需要給我們開13個點專票,現(xiàn)在人家給我們只開3個點的票,其他的稅點補給我們,合同總金額含稅價315000,他們至少要給我們補幾個點合適
老師,對方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人,他們要給我們開專票,這個可以嗎,我們可以抵扣嘛,因為小規(guī)模納稅人一般不是不可以開專票的嘛
你好老師,我們是一般納稅人公司,我們采購一個設(shè)備,供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,對方給我們開了一張價稅合計10000的普票,我們公司要把這個設(shè)備賣給客戶,給客戶開13%的專票,請問我需要加多少稅點合適?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好滴,感謝小仙女
不用客氣,工作愉快。