?你好? ?借營業(yè)外支出? ? 貸? 庫存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 來計(jì)算。? ??
某企業(yè)2019年會(huì)計(jì)利潤(rùn)900萬元,當(dāng)年通過公益性組織向某學(xué)校捐贈(zèng)價(jià)值100萬元(不含稅)的教學(xué)設(shè)備,該設(shè)備為企業(yè)自產(chǎn),成本85萬元,上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理及應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
老師,公司通過公益性組織給學(xué)校捐贈(zèng)設(shè)備,社備是自產(chǎn)的,成本85萬,價(jià)值是100萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
25、2019年3月1日,財(cái)經(jīng)學(xué)院購入儀器設(shè)備1臺(tái),通過國庫支付W公司設(shè)備費(fèi)10萬元,使用年限5年,同時(shí)支付給W公司一批材料費(fèi)1萬元。 26、2019年3月1日,學(xué)校接受某企業(yè)捐贈(zèng)的一批電子設(shè)備價(jià)值500萬元,支付相關(guān)費(fèi)用20萬元。 27、2019年3月1日,財(cái)經(jīng)學(xué)院購入專用設(shè)備價(jià)值60萬元,支付貨款90%,另10%作為質(zhì)保金一年半后支付。 28、2019年3月1日,學(xué)校盤點(diǎn)固定資產(chǎn),盤盈資產(chǎn)價(jià)值10萬元。查明原因?yàn)橐郧澳甓热〉玫┯?,故作為前期差錯(cuò)處理。 29、2019年3月1日,獲得當(dāng)?shù)卣疅o償調(diào)撥的設(shè)備一批,賬面價(jià)值10萬元,相關(guān)稅費(fèi)由對(duì)方處理。 30、2019年3月1日,向A高校無償調(diào)撥設(shè)備一臺(tái),賬面價(jià)值8萬元,已計(jì)提折舊2萬元,期間發(fā)生運(yùn)費(fèi)0.5萬元,由學(xué)校承擔(dān)。 31、2019年3月1日,財(cái)務(wù)處根據(jù)國資處提供清單對(duì)設(shè)備計(jì)提折舊200萬元。 老師,以上這些會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
老師您好,請(qǐng)問一下捐贈(zèng)公司自由產(chǎn)品免稅,收到的公益性捐贈(zèng)發(fā)票金額是按照市場(chǎng)公允價(jià)值計(jì)量的,發(fā)票金額大于庫存商品成本價(jià)怎么做分錄?
老師,我們公司要給寺院投資建設(shè)一個(gè)書院, 1、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎? 2、通過公益性社會(huì)團(tuán)體,或者是縣級(jí)以上人民政府是在所得稅匯算清繳時(shí),可以扣除利潤(rùn)總額12%調(diào)減對(duì)嗎? 3、像這種情況我們是直接出資,找人給書院建學(xué)校,那要怎樣通過公益性社會(huì)團(tuán)體呢,或者是縣級(jí)以上人民政府?像這種需要建設(shè)學(xué)校的,只需要找相關(guān)的團(tuán)體,或者人民政府簽字蓋章一些文書嗎?如果是直接捐錢,就是必須把錢打進(jìn)這些機(jī)構(gòu),有機(jī)構(gòu)再轉(zhuǎn)給學(xué)校是嗎? 4,這個(gè)公益捐贈(zèng)如果分錄
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
營業(yè)外支出的金額是98還是113?
我剛才看了一篇增值稅和企業(yè)所得稅視同銷售的解析,寫著營業(yè)外支出金額是113,庫存商品是85,應(yīng)交稅費(fèi)是13,很明顯借貸是不平的
?你好? ?營業(yè)外支出? 是98 。 庫存商品是? 85? ? 銷項(xiàng)稅 是100萬不含稅*13%
好的,謝謝
?沒事的; 希望幫到你? ?