你好 原來記在生產(chǎn)成本的 繼續(xù) 用這個(gè)數(shù)據(jù)核算,是會(huì)高些的?
請(qǐng)問老師,企業(yè)最近處于半停工狀態(tài),就只賣庫存出去收入不超過萬元,但發(fā)生的成本費(fèi)用相當(dāng)多,這種情況下是繼續(xù)按照正常的成本核算方法虧多少就按多少進(jìn)行賬務(wù)處理?還是怎么核算好?
請(qǐng)問老師,企業(yè)上半個(gè)月生產(chǎn)下半個(gè)月停產(chǎn),月末要成本核算,但發(fā)生的成本費(fèi)用相當(dāng)多,按照正常的成本核算方法就會(huì)成本嚴(yán)重偏高,該怎么核算好?
老師你好,請(qǐng)問商混站的每月成本怎么核算,比如這個(gè)月進(jìn)了各類原材料,然后用了一半,月末核算成本,是按照什么方法
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對(duì)嗎?叫作什么核算方法?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對(duì)嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個(gè)賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支啊?對(duì)也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
那還有什么方法?
你好 正規(guī)處理是這樣的,不正規(guī)的不風(fēng)險(xiǎn)?
也要看你原來掛成本的金額是怎樣產(chǎn)生的? ?
原材料,人工費(fèi),加工費(fèi),油費(fèi),折舊費(fèi)
把數(shù)額大的加工費(fèi)和折舊費(fèi)留底等正常生產(chǎn)再攤銷成本可以嗎?
沒有生產(chǎn)時(shí) 發(fā)生的?,油費(fèi),折舊費(fèi) 可以記管理費(fèi)用? ?這樣成本會(huì)少點(diǎn)?
是生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)的折舊可以放管理費(fèi)用嗎?
你好 不生產(chǎn)時(shí)的可以記管理費(fèi)用?
好的,謝謝老師!
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。