同學你好 那就是25200*9% 這樣計算銷項
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔,我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預繳2個點的增值稅應不應該是我們承擔?
建筑公司,接了一個項目。只出人工費,我們選了一般計稅,現(xiàn)在我們要開票給對方,但是我們只有人工費,沒有成本,這個增值稅怎么抵扣 例如開票25200,人員工資大概20000,增值稅現(xiàn)在應該交多少
我們是建筑公司,是一般納稅人,我們現(xiàn)在承包了一個勞務分包工程這個開票是建筑簡易計稅3%來的(簡易計稅當月是無法進行進項抵扣的對吧)。 只有當月我們有開9%的發(fā)票出去才可以進行進項抵扣。
我們是一般納稅人,公司缺少進項票,但是供應商只開普票,開專票的話要求我們補稅點,那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應商補了3個點的稅錢,對方開3個點的專票,我們公司到時交增值稅時,也只能抵扣3個點嗎
你好老師,我們是建筑行業(yè)一般納稅人。我們有個外桂項目,對方收取了我們進項成本票2%,大概稅額在9500左右,因為當時約定好了如果找齊了這個成本票的話,就把金額退給我們?,F(xiàn)在我就想問問,如果我們想抵扣這個成本票的話,這個票據(jù)金額應該開多少給對方呢?
金融機構納稅調(diào)整事項中二、扣除類項目調(diào)整中的其他應該都填寫啥
勞務派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務費,社保費,實際支付的工資,我該咋記帳
老師,請問下教育稅附加和地方教育費附加,在符合什么政策下可以減免,一般納稅人公司
老師,我們是酒店餐飲購買的食材要計入原材料核算再結成本嗎?還是直接計入主營業(yè)務成本呀?
老師,酒店餐飲購買的海鮮等食材是計入哪個會計科目?原材料還是庫存商品?計入哪個會計科目比較合適?
財務年報表,利潤表和資產(chǎn)負債表開始和結束日期怎么選擇
老師你好,請問跨年紅沖的銷售發(fā)票怎么做分錄,是不是要用以前年度損益調(diào)整
你好老師,我們老板有個商貿(mào)公司,一直沒有經(jīng)營,都是零申報的,現(xiàn)在開始有業(yè)務了,我今天發(fā)現(xiàn)之前這2023年有兩張費用票,和2021有一張費用票,都沒有做賬,現(xiàn)在還需要補嗎?
老師您好北京公司健身房,需要賣飲料和紅牛,紅牛不是屬于保健食品嗎,普通飲料不是屬于食品銷售預包裝食品嗎,老師那做食品銷售預包裝食品備案表的里有保健食品嗎,還是保健食品需要單獨添加到經(jīng)營范圍里
老師,工商年報社保單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么取數(shù)?不包含個人部分對吧?
那不產(chǎn)生進項怎么辦
沒有進項沒辦法哦
是不是只出人工,可以選簡易計稅
清包工的話可以簡易計稅