你好 借委托加工物資 貸銀行
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師。我們是生產(chǎn)加工蝦仁的企業(yè)。年末賬面上的生產(chǎn)成本直接人工 直接材料 完工產(chǎn)品 以及車間制造費用 都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師好,我們是制造業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品剩下的塑料廢料我們又找人重新加工二次使用,對方開來的加工費如何走賬呢?
老師好,請教個問題,我們單位是制造業(yè),購入的原料如果到機組生產(chǎn)前要做切邊加工,就是原來比如是1250寬的,生產(chǎn)前要切成1170寬的,那么80公分切下來的就是廢卷,那么這個廢卷我要如何記賬?
我們是生產(chǎn)性企業(yè)委托另外一家企業(yè)加工產(chǎn)品,料都是我們的,對方只是出了人工,加工好發(fā)給我們。對方開了加工費發(fā)票。我方該如何入賬,直接入制造費用加工費可以嗎?
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
就這一筆分錄就可以了吧?
是的 收到加工費就這個科目?
后續(xù)委托加工物資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本對吧!
借庫存商品/原材料 貸委托加工物資? 生產(chǎn)領(lǐng)用再記生產(chǎn)成本