同學(xué)你好!內(nèi)帳這樣處理的話 就不用了
有個問題想請教下你,就是做公司內(nèi)賬,如果每個月都不計提工資直接做發(fā)放分錄,那么這個職工薪酬需要在資產(chǎn)負(fù)債表里塡寫嗎
老師,去年我多計提和多發(fā)放工資了,然后在今年沖的,是這么弄的, 借;應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配—未分配利潤 借:銀行存款等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 我想問下我這么做去年的資產(chǎn)負(fù)債表沒有變化,那我報稅務(wù)年報是在工資那直接調(diào)減就行么,然后只要稅務(wù)年報對著就行是不,賬這么做完變了,未分配利潤變了,但是報表沒有變化,老師,每個都給我解答下
你好,有個問題請教,社保我按正常的做了計提,也做了繳納。例如分錄為:借:管理費用–社保(公司部分)800貸:應(yīng)付職工薪酬–社保800借:應(yīng)付職工薪酬–社保800其他應(yīng)收款–社保(個人部分)400貸:銀行存款1200有個員工停薪留職了,做工資表時,社保個人部分和公司部分就全由員工個人承擔(dān),這種情況我怎么做發(fā)放工資的分錄呢?例如計提工資的分錄為:借:管理費用–工資3000貸:應(yīng)付職工薪酬–工資3000那么發(fā)放的分錄應(yīng)該怎么做?其他應(yīng)收款–社保(個人部分)貸方還是400嗎?
實務(wù)#請問下:公司每月給員工發(fā)放實物福利,人人有份的那種,需要繳納個稅嗎?如果需要,是不是計入工資里按照“工資薪金”繳納個稅?那怎么記賬?因為發(fā)放的時候直接計入管理費用和應(yīng)付職工福利,如果計入工資里會增加工資收入,會增加實發(fā)工資金額呀,因為是非貨幣性福利,這個工資表怎么弄?然后福利這部分又要再次計入“管理費用—工資”嗎?這塊賬我想不明白,麻煩老師指導(dǎo)下,謝謝!
老師,工資直接做的借管理費用工資,貸銀行存款,怎么會被查呢,依據(jù)在哪我又沒在稅務(wù)系統(tǒng)里做賬,申報表里也不會顯示這部分,即便是計提的話也是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付薪酬里就不會有余額,這個可能被查帳的依據(jù)在哪里呢
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營業(yè)7額來交?還是注冊資本來交?
原材料余額是貸方,我剛接過來怎么調(diào)整
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件是什么?請老師能寫一個模板好么?因為多付電費0.42元,少付物流費0.38元,急急
為什么加計抵扣的進項稅要放在其他收益里面呢?
考中級會計,從事財務(wù)統(tǒng)計行業(yè)的能報考嗎?能開這個工作證明嗎? ,就是財務(wù)統(tǒng)計工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬,出口退稅和開票跟收到美元做法一樣嗎
請問,2個客戶共同買一臺設(shè)備,平分金額,要開2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個季度大概有四十萬的應(yīng)納稅所得額 前兩季度有彌補以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達(dá)不到100萬的 不減的話要超100萬了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費和運輸費,請問老師運輸費計入成本還是銷售費用,比如總貨款10萬,材料8萬,運費2萬,額度比較大的運費?
可是不在資產(chǎn)負(fù)債表里塡那資產(chǎn)不債表就不平了,我是直接借記應(yīng)付職工薪酬,貸記庫存現(xiàn)金的。其他的熟都登完了,就差應(yīng)付職工薪酬沒登,然后我就在應(yīng)付職工薪酬里用紅字表示,這樣發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表它就平了
不是啊? ? 你不是說不計提嗎?這樣的話 借:管理費用 ? ? ?貸:銀行存款 都不用應(yīng)付職工薪酬科目了
明細(xì)還是要寫明是工資嗎
這個的話? ? 可以寫清楚的