你好這個(gè)可以不用改,
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有什么不一樣嗎 新公司一般納稅人 用什么準(zhǔn)則呢
我們剛剛轉(zhuǎn)一般人,適用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢,之前是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用改嗎 是私募基金公司
我們公司107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是200小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,108采用一般企業(yè)報(bào)表格式選是還是否呢
這里我們要看你新辦企業(yè)是用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般情況下,企業(yè)適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有:《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,請(qǐng)問(wèn)老師籌辦期做賬是根據(jù)企業(yè)執(zhí)行什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則決定的對(duì)吧?
老師您好,麻煩問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,老板今年剛注冊(cè)的,幫注冊(cè)的公司在適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一欄,填寫的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,而不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,幫注冊(cè)公司的會(huì)計(jì)說(shuō)從《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定看,符合《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定的小企業(yè)也可執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。是這樣嗎
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問(wèn)一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說(shuō)小規(guī)模季收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說(shuō)一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問(wèn):服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來(lái)說(shuō),A公司收取的加工費(fèi)可以按來(lái)料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問(wèn),老師,來(lái)料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來(lái)料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說(shuō)的這個(gè)情況,如果符合來(lái)料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬(wàn)可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過(guò)的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
好的 謝謝老師 一般什么情況用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
你好業(yè)務(wù)復(fù)雜,或者是上市公司,