?你好 不一致的話。 那么 你就得去更正 之前年報; 去稅務局大廳申請修改的?

建筑公司匯算清繳營業(yè)收入和增值稅營業(yè)收入,數(shù)據(jù)不一致,存在2020年沒有完工項目,怎么更正申報年報報表
請問老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù),增加主營業(yè)務收入并結轉成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務報表不一致,會有風險提示
請問老師季度增值稅專票填寫服輸,普票填寫相對應的正數(shù),清繳匯算導致增值稅營業(yè)收入與企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致怎么改表,能不影響所有的表和報表等。
老師,我上年份的發(fā)票收入,忘記把增值稅和營業(yè)收入分開,導致現(xiàn)在報表的收入含有增值稅的,那我匯算清繳申報年報這個數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的收入不一致,我需要全部都改了嗎?金額不多就一百來稅費。
2024年的財務報表年報數(shù)據(jù)已經填寫,為啥企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)還這么顯示(您申報的第一行營業(yè)收入金額與財務報表填報的數(shù)據(jù)0不一致,請核實,如財務報表數(shù)據(jù)錯誤,請更正財務報表數(shù)據(jù)后,再繼續(xù)申報)?下面的營業(yè)成本,等數(shù)據(jù)也是如是顯示
公司收到知識產權補助,怎么做賬 需要做臺賬嗎,這筆款到時怎么支出,怎么進行??顚S?,怎么區(qū)分
今天8點多開了一張20萬的專票,會不會被稅務預警啊,我查了一下小紅書說不能在晚上8:00以后開票
購買的貨款,后面不買了,后面沖紅發(fā)票怎么處理,購買時分錄借預付賬款,貸銀行存款,
跨境電商企業(yè)采購取得普票,能抵扣稅點嗎,還是直接按價稅合計算采購成本
A公司將所持B公司股權轉讓給C公司,對價是C公司承接A公司部分債務。在計算印花稅時,是否以C公司承接A公司這部分債務為計稅依據(jù),按產權轉移書據(jù)計算計算繳納印花稅?
購買了一筆材料款,然后分兩筆款轉賬的而且還不是一個賬戶,怎么做賬?
小規(guī)模 老師請問一下 培訓機構出租一間教室出去。開普通發(fā)票需要繳納哪些稅費?
小規(guī)模 老師請問一下,無票收入填稅務申報的時候,是實際到賬的金額申報嗎?這個金額是含稅的還是不含稅收入呢
老師問一下培訓機構寒假出租教室,應該計入什么收入?需要交哪些稅費?
老師,怎樣查往期特定工傷申報的數(shù)據(jù)?
我知道的更正,問題是那部分2020年沒有完工的收入,怎么辦?怎么填
?你好? ? 沒有完工的就掛著 ; 等著完工達到了進度 完工做收入報稅??
問題就是這部分沒有完工的收入,年報報表怎么填才能和增值稅申報表收入一樣?
?你好沒有完工 你增值稅是一次性開票 先按 一次報增值稅。? 你? 企業(yè)所得稅 按你們 完工部分來報收入?
那就是這樣報的,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,分局不行,讓更正申報呢?怎么辦?
?你好? ? 那你這樣的話 那你就 企業(yè)所得稅 也一起報收入處理了??