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老師,我上年份的發(fā)票收入,忘記把增值稅和營(yíng)業(yè)收入分開(kāi),導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)表的收入含有增值稅的,那我匯算清繳申報(bào)年報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的收入不一致,我需要全部都改了嗎?金額不多就一百來(lái)稅費(fèi)。

2025-03-26 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-26 16:31

直接修改利潤(rùn)表就是

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快賬用戶6184 追問(wèn) 2025-03-26 16:32

那我也是要把四季度的利潤(rùn)表也改嗎?改了這個(gè)收入,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)也有變化了哦。

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齊紅老師 解答 2025-03-26 16:35

是的,第4季度和年報(bào)都得改,包括資產(chǎn)負(fù)債表

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快賬用戶6184 追問(wèn) 2025-03-26 16:36

這么一改感覺(jué)要不把之前的賬也一起調(diào)改才行,擔(dān)心手動(dòng)改報(bào)表不準(zhǔn)確。

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齊紅老師 解答 2025-03-26 16:38

可以直接反結(jié)賬,在12月紅沖

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快賬用戶6184 追問(wèn) 2025-03-26 17:20

如果我有無(wú)票收入,那需也分開(kāi)收入與增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-26 17:21

是的,就是那樣處理的

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快賬用戶6184 追問(wèn) 2025-03-26 17:34

那如果增值稅如果當(dāng)期不需要繳納,是不是錄入營(yíng)業(yè)外收入?要怎么做分錄的?

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齊紅老師 解答 2025-03-26 17:36

?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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