1.對的 2.都是要一致的
深圳外貿(mào)貿(mào)易出口企業(yè) 老師 我們現(xiàn)在在進(jìn)行首次出口退稅申報 1 進(jìn)貨發(fā)票的規(guī)格欄一定要和報關(guān)單的申報要素即規(guī)格一致 一字不差嗎? 2開的出口普票的規(guī)格也是需要和出口報關(guān)單的型號一字不差嗎?
老師,進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)開票和進(jìn)項票只要名稱和單位,總數(shù)量和報關(guān)單一致就可以了是哇?規(guī)格型號不需要在發(fā)票上標(biāo)注是哇?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅的時候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報表,和出口退稅進(jìn)貨申報表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎?還是說只要報關(guān)單有對應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開的箱,報關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報系統(tǒng)的兩個明細(xì)表只有千克的單位。
學(xué)堂老師,咨詢一下,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)報關(guān)出口后因質(zhì)量不合格,要求退款,后協(xié)商不退款從以后訂單貨物中扣除之前貨款,對應(yīng)的進(jìn)項也未開票和付款,這次業(yè)務(wù)還需要確認(rèn)收入進(jìn)行申報嗎?應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?謝謝老師
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎?
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進(jìn)項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來