有代收代付的說明嗎?就是委托發(fā)工資的證明
老師您好 單位收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?(單位員工到分公司進(jìn)行技術(shù)支持,由公司代收然后還要發(fā)放給員工個(gè)人)
老師您好:我公司和b公司簽的技術(shù)服務(wù)合同 我公司員工到b公司做技術(shù)指導(dǎo) 然后對(duì)方支付給我們服務(wù)費(fèi),我公司收到后 再全額發(fā)給員工 這個(gè)怎么做賬呢老師 是計(jì)入出差補(bǔ)貼還是工資呢
老師您好,我想問下公司是做垃圾清理清運(yùn)服務(wù)的,想自行研發(fā)一個(gè)垃圾分類軟件企業(yè)自用,聘請(qǐng)一位技術(shù)人員進(jìn)行專門的研發(fā),那這個(gè)技術(shù)人員的工資是要計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出 還是計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,是否可以加計(jì)扣除
老師您好,如果公司只給對(duì)方開一個(gè)走賬的發(fā)票,比如。A公司給B公司開具走賬發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬元,然后A公司收到貨款1萬元。對(duì)于這項(xiàng)業(yè)務(wù),A公司應(yīng)該怎么做分錄?怎么做賬?
老師好,勞務(wù)派遣單位,差額計(jì)稅,該公司還代替用人單位發(fā)放員工工資,那勞務(wù)派遣單位的服務(wù)費(fèi)收入分錄怎么寫啊,用人單位把員工工資和服務(wù)費(fèi)一起支付了
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請(qǐng)的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
沒有說明,兩個(gè)公司之間有技術(shù)服務(wù)合同,發(fā)票也來給對(duì)方了,
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)給職工, 借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
我們是生產(chǎn)銷售企業(yè) 技術(shù)服務(wù)不是我們的主業(yè)
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 給職工 借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
其實(shí)就是員工去其他公司做技術(shù)支持由當(dāng)?shù)亟o的一份工資 然后先轉(zhuǎn)給公司 再由公司發(fā)放給員工
哪你開了發(fā)票給人家
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 給職工 借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 2021-08-02 18:54
應(yīng)交稅費(fèi)的金額就按照發(fā)票票面的稅額填列是嗎
你好 是的 是這么做的。