你好,應(yīng)納稅額=31-5-7=19,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)26,貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅26
我企業(yè)是一般納稅人,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)有7萬多余額,電子稅務(wù)局扣除以前留抵和異地預(yù)繳稅金后實(shí)際繳稅5萬多,我想請(qǐng)問這筆分錄怎么做?7萬還是5萬?
留底稅額7萬,銷項(xiàng)稅額31萬,進(jìn)項(xiàng)5萬,這樣交多少稅?憑證分錄怎么做?
留底稅額5萬,銷項(xiàng)稅額35萬,進(jìn)項(xiàng)4萬,35?5?4=26萬。分錄怎么寫?需要把留底稅額科目做上去嗎?
老師,4月有增值稅留底27萬,5月銷項(xiàng)稅額9萬,進(jìn)項(xiàng)稅額2.3萬,銷項(xiàng)被抵減完不用交稅,需要做分錄嗎?
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額7萬,銷項(xiàng)稅額2萬,月底怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
上月留底稅額7萬在應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅7借方,要交=26-7=19 借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅19,貸銀行存款19
憑證怎么寫?
計(jì)提憑證
銷項(xiàng),借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增稅(銷項(xiàng)稅)31