那您現(xiàn)在就是把科目余額表弄出來(lái),具體核對(duì)各個(gè)科目的余額是否賬實(shí)相符,該付對(duì)是否還需要付,該收的需要跟人家收,
你好,老師 我想問(wèn)一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來(lái)做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來(lái)對(duì)嗎?然后就是由于很多的開(kāi)支都是沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來(lái)的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過(guò)程中需要考慮外賬嗎?
公司從成立到現(xiàn)在有七年時(shí)間,中間換了很多任會(huì)計(jì),用了記賬軟件,現(xiàn)在要關(guān)門(mén)停業(yè),股東們要坐下來(lái)對(duì)賬,我提供什么數(shù)據(jù)能方便對(duì)賬,一直以來(lái)沒(méi)有分紅沒(méi)有對(duì)過(guò)賬
老師好,我是一個(gè)出納,入職的是小公司,這個(gè)公司是個(gè)分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費(fèi)用報(bào)銷沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個(gè)人是會(huì)計(jì)人員,我也沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn),公司注銷前代理記賬公司并沒(méi)有每個(gè)月都交給我憑證報(bào)表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒(méi)有把賬給我?,F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報(bào)表他們默認(rèn)我們不要所以有2個(gè)月的憑證報(bào)表已經(jīng)沒(méi)有了?,F(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時(shí)代理記賬那邊并沒(méi)有詢問(wèn)要不要把東西都交給我們,而我因?yàn)闆](méi)有做過(guò)外賬沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會(huì)計(jì)資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。總公司查賬的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師,去年做的暫估,今年不會(huì)來(lái)票了,也沒(méi)有納稅調(diào)整,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了匯算清繳時(shí)間,還可以更正申報(bào)去調(diào)增嗎,賬上今年可以紅沖吧?
老師,財(cái)管第六章中,變價(jià)凈收入,不是稅后的么,為什么還需要減去25%
客戶下訂單后,工程出對(duì)應(yīng)的BOM表,老板需要核算材料成本和人工費(fèi),這個(gè)材料成本是不是可以直接讓采購(gòu)核算
員工請(qǐng)假一個(gè)月沒(méi)有上班,但是公司規(guī)定超過(guò)一個(gè)月沒(méi)有上班的話醫(yī)社保自己承擔(dān),員工就直接轉(zhuǎn)了醫(yī)社?;貋?lái),人事直接把轉(zhuǎn)回來(lái)的醫(yī)社保這個(gè)當(dāng)做補(bǔ)貼做進(jìn)去,變成實(shí)發(fā)工資是0,這樣申報(bào)個(gè)稅是不是直接報(bào)交醫(yī)社保的個(gè)人部分還是直接0申報(bào)呢?
老師你好,做暫估的時(shí)候價(jià)格是寫(xiě)進(jìn)價(jià)嗎?
這個(gè)期限為什么是2不是3
老師,這個(gè)第三問(wèn),復(fù)利現(xiàn)值得年數(shù)為什么是2年,不是3年
投資款調(diào)整: 之前為了貸款,財(cái)務(wù)調(diào)了一筆款,把股東欠公司款,調(diào)成了公司欠股東款; 現(xiàn)在為了融資,股東說(shuō)他的投資款賬上沒(méi)顯示,讓把原來(lái)股東打款的金額調(diào)為投資款; 這怎么處理?
我們是工程公司 分包方給我們開(kāi)發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營(yíng)業(yè)收入怎么入賬
賬上的固定資產(chǎn),存貨該怎么處置
好的老師。謝謝了
主要核對(duì)應(yīng)付應(yīng)收
是的,不客氣,這是我們的職責(zé)所在