你好只要是為了建房的支出做在建工程 完工之后就可以轉固定資產
老師我們車隊購入彩鋼房做辦公室,購入時計入再建工程,后續(xù)發(fā)生的費用也都一并計里,等開始使用了轉入固定資產,這樣做合適嗎?
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開始籌建設備,直到2021年6月開始第一次生產,從去年10月至今年5月的除固定資產相關的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發(fā)生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開始籌建設備,直到2021年6月開始第一次生產,從去年10月至今年5月的除固定資產相關的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發(fā)生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開始籌建設備,直到2021年6月開始第一次生產,從去年10月至今年5月的除固定資產相關的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發(fā)生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
你好 老師我問下公司購買建筑裝飾材料回來改造廚房 請問我是入:借:在建工程 貸:銀行存款 等建好后轉入:借 固定資產 貸:在建工程 然后次月開始計提折舊 :借:管理費用-福利費 貸:累計折舊這樣對嗎?還是一次性做入管理費用 -福利費 貸:銀行存款呢
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎