你好 今年的嗎 借稅金及附加貸銀行存款
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問題,所以對方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
2018年的 不是今年的
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
完整的分錄是? 補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅呢
這個(gè)就是完整的 你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的嗎 個(gè)稅是工資個(gè)稅嗎 從工資扣除嗎
不是 那你完整的發(fā)一下。補(bǔ)繳的2018年印花稅和個(gè)人所得稅(個(gè)稅是房屋租賃需要交的)
以前年度的用不了當(dāng)年的損益,用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配來代替企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的,用于全年度損益調(diào)整,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的用利潤分配未分配利潤借利潤分配未分配利潤貸銀行存款,這個(gè)還不明白嗎?
個(gè)稅,你們單位負(fù)擔(dān)的,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。
印花稅他不需要計(jì)提繳納,直接借稅金及附加貸銀行存款。
不好意思 不明白
你一會兒說要計(jì)入以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配,一會兒說直接借稅金及附加
當(dāng)年的借稅金及附加貸銀行存款。
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則跨年的借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。
這個(gè)對號入座不就可以了