您好,開了60萬(wàn)的發(fā)票么?這60萬(wàn)的發(fā)票稅額是多少呢
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,但8月只有6萬(wàn)銷項(xiàng)稅,剩下4萬(wàn)想留抵,是選“本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣”還是“本期認(rèn)證下期抵扣”呢
因?yàn)槎愗?fù)沒(méi)有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬(wàn) 銷項(xiàng)10萬(wàn),本來(lái)是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬(wàn),剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
老師 我有十張1.3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ,一共13萬(wàn)。我這個(gè)月把他都認(rèn)證了 。我的銷項(xiàng)只需要10萬(wàn) ,因?yàn)橛卸愗?fù) 我準(zhǔn)備只抵扣九萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),交 一萬(wàn)多的增值稅,其他已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票下個(gè)月抵扣可以嗎
這個(gè)月開了60萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)一共40萬(wàn),只抵扣了30萬(wàn),還有10萬(wàn)忘記認(rèn)證抵扣,這樣下個(gè)月是不是就多扣10萬(wàn)元的稅,
本月進(jìn)項(xiàng)專票已勾選認(rèn)證,多出來(lái)的能下月繼續(xù)抵扣么,比如,有20萬(wàn)已勾選,但銷項(xiàng)只有10萬(wàn),那多出的10萬(wàn)是不是下個(gè)月還可以繼續(xù)抵扣
老師,親問(wèn)企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出沒(méi)有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒(méi)有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫(kù)存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn):建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬(wàn),是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請(qǐng)問(wèn)出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒(méi)有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)開回來(lái)的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅( )元。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ②領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ③卷煙是復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄?
13點(diǎn)的增票
60萬(wàn)/1.13*0.13=6.9萬(wàn)的銷項(xiàng)稅額,那么進(jìn)項(xiàng)是40萬(wàn),雖然抵扣了30多萬(wàn),還是一樣不需要交稅
主要少抵扣了10萬(wàn),之后企業(yè)所得稅會(huì)多交吧,多交多少
您好,這個(gè)與企業(yè)所得稅無(wú)關(guān)
企業(yè)所得稅與您的收入和總成本有關(guān)
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的?